标签“审计工作”的相关文档,共194条
  • 【财务管理内部审计 】审计工作底稿

    【财务管理内部审计 】审计工作底稿

    审计人员外勤工作指南审计工作底稿审计人员外勤工作指南中包含了对审计人员执行审计工作有所帮助的审计实务指南。每一项工作指南涵盖审计的一个关键领域,并介绍了审计该领域审计人员可能遇到的相关情况、风险和底稿编制。审计人员外勤工作指南的电子版本可以在OA系统中获取。2内容页码一、总体介绍1二、一般事项21、工作底稿的目的22、工作底稿的使用者33、工作底稿的内容介绍34、保护工作底稿的安全55、工作底稿的保存6(1)归...

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  • 【财务管理内部审计 】审计工作底稿编制操作实务

    【财务管理内部审计 】审计工作底稿编制操作实务

    {财务管理内部审计}审计工作底稿编制操作实务/11审计工作底稿编制实务操作介绍-综合类工作底稿一、综合类工作底稿的介绍(一)综合类工作底稿在整个工作底稿中的地位如果要对一本审计底稿进行审计、复核的话,入手之处肯定为“综合类工作底稿”,综合类工作底稿集中体现审计工作执行情况、执行结果,是所有审计工作底稿的灵魂、精髓。(二)综合类工作底稿的分类介绍综合类工作底稿按照审计执行进程阶段可以分为预备调查阶段等五...

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  • 【财务管理内部审计 】清产核资专项审计工作调查方案

    【财务管理内部审计 】清产核资专项审计工作调查方案

    {财务管理内部审计}清产核资专项审计工作调查方案四、前期重点调查内容1、公司历史演变过程、人员素质、会计核算方法、管理人员水平和生产特点等;2、集团公司组织结构与清产核资范围;3、报表合并方式及公司合并范围;4、公司资产结构、规模;5、长期投资核算方法及内容;6、资产损失主要分布会计科目、项目;7、资产损失金额较大的公司的地理位置;8、资产损失金额较大的公司行业分布情况;9、重点会计项目(资产占比大或项目...

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  • 【财务管理内部审计 】清产核资审计工作底稿

    【财务管理内部审计 】清产核资审计工作底稿

    {财务管理内部审计}清产核资审计工作底稿/25清产核资清查损失现场审查表索引号:申报单位:审核人:日期:年月日科目名称:坏账损失复核人:日期:年月日企业申报内容:申报项目名称:(债务单位已不存在);申报核销金额:元;申报处理意见:拟核减权益(或自列损益)。项目情况简介:已获取关键证据:(手册15页)1、法院的破产通告和破产清算的清偿文件;(是,否,不适应)2、工商部门的注销、吊销证明;(是,否,不适应)3、...

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  • 【财务管理内部审计 】审计工作底稿样题

    【财务管理内部审计 】审计工作底稿样题

    {财务管理内部审计}审计工作底稿样题/11【答案】CD【解析】《中国注册会计师审计准则第1131号——审计工作底稿》第十条在确定审计工作底稿的格式、内容和范围时,注册会计师应当考虑下列因素:(一)实施审计程序的性质;(二)已识别的重大错报风险;(三)在执行审计工作和评价审计结果时需要作出判断的范围;(四)已获取审计证据的重要程度;(五)已识别的例外事项的性质和范围;(六)当从已执行审计工作或获取审计证据的...

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  • 【财务管理内部审计 】清产核资专项审计工作样本

    【财务管理内部审计 】清产核资专项审计工作样本

    {财务管理内部审计}清产核资专项审计工作样本四、前期重点调查内容1、公司历史演变过程、人员素质、会计核算方法、管理人员水平和生产特点等;2、集团公司组织结构与清产核资范围;3、报表合并方式及公司合并范围;4、公司资产结构、规模;5、长期投资核算方法及内容;6、资产损失主要分布会计科目、项目;7、资产损失金额较大的公司的地理位置;8、资产损失金额较大的公司行业分布情况;9、重点会计项目(资产占比大或项目特殊...

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  • 【财务管理内部审计 】审计工作底稿编制案例介绍存货

    【财务管理内部审计 】审计工作底稿编制案例介绍存货

    {财务管理内部审计}审计工作底稿编制案例介绍存货1、将主料的发出情况细分成两类:一类是生产领用主料计入“生产成本-原材料”,与生产成本中原材料领用数进行核对;另一类是主料直接销售结转至“其他业务支出”,与其他业务支出中材料销售成本进行核对;经核对相符,底稿见索引A12-4-2-12、将辅料的发出情况细分成三类:一类是生产领用包装物计入“生产成本-包装物”,与生产成本中包装物领用数进行核对;第二类是车间领用辅料计...

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  • 【财务管理内部审计 】清产核资专项审计工作底稿范例

    【财务管理内部审计 】清产核资专项审计工作底稿范例

    {财务管理内部审计}清产核资专项审计工作底稿范例三、前期调查范围1、调查单位范围抽查原则:选取不同行业、具有代表性的重点单位进行调查。根据上述原则随机抽取一定数量单位进行调查,以表格形式列明被抽查单位名称、时间计划及抽查简要原因说明等。2、调查时间范围主要调查时间截止日为200х年хх月хх日。(调查截止日原则上选取距离调查日最近的会计报表日。)四、前期重点调查内容1、公司历史演变过程、人员素质、会计核...

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  • 【财务管理内部审计 】清产核资专项审计工作底稿样本

    【财务管理内部审计 】清产核资专项审计工作底稿样本

    {财务管理内部审计}清产核资专项审计工作底稿样本四、前期重点调查内容1、公司历史演变过程、人员素质、会计核算方法、管理人员水平和生产特点等;2、集团公司组织结构与清产核资范围;3、报表合并方式及公司合并范围;4、公司资产结构、规模;5、长期投资核算方法及内容;6、资产损失主要分布会计科目、项目;7、资产损失金额较大的公司的地理位置;8、资产损失金额较大的公司行业分布情况;9、重点会计项目(资产占比大或项目...

    2024-03-300367.29 KB0
  • 【财务管理内部审计 】内部审计工作细则指导手册

    【财务管理内部审计 】内部审计工作细则指导手册

    {财务管理内部审计}内部审计工作细则指导手册内部审计工作细则指导手册第一部分资产类1.货币资金审计目标和程序(1)审计目标①确定货币资金是否存在;②确定货币资金的收支记录是否完整;③确定库存现金、银行存款以及其他货币资金的余额是否正确;④确定货币资金在会计报表上的披露是否恰当。(2)审计程序①核对现金日记帐、银行存款日记帐与总帐的余额是否相符;②会同被审计单位主管会计人员盘点库存现金,编制“库存现金盘点表...

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  • 【财务管理内部审计 】内部审计工作业务手册

    【财务管理内部审计 】内部审计工作业务手册

    {财务管理内部审计}内部审计工作业务手册2目录序言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(2-5)第一部分内部审计办法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(6-11)第二部分内部审计具体规范⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(12-35)内部审计具体规范第1号──审计方案编制规范⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(12-14)内部审计具体规范第2号──审计通知书规范⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(15-...

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  • 2023年公司内部审计工作总结报告

    2023年公司内部审计工作总结报告

    第10页共182023年公司内部审计工作总结报告内部审计工作总结公司内部审计工作,在公司的正确领导下结合自身实际,并经公司审定通过了年度内部审计打算。年内党委工作部严格按打算乐观开展审计监视,严格执行审计法规和审计准则,在促进内部治理、标准资金使用、加强党风廉政建设等方面,发挥了内部审计的监视职能,取得了肯定的成效,现就一年的工作总结如下:一、开展内部审计工作根本状况年内公司分别对年四季度和一、二、三季...

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  • 审计工作底稿指引使用说明

    审计工作底稿指引使用说明

    审计工作底稿指引使用说明为了便于宽阔执业人员在短时间内理解《审计工作底稿指引》(以下简称“本指引”),尽快把握操作方法,我们编写了使用说明。执业人员拿到本书后,应具体阅读以下内容,再依据指引所述,结合工程实际状况具体运用。一、本指引的目的《中国注册会计师执业准则》的公布标志着中国注册会计师的执业标准实现了国际趋同。《中国注册会计师执业准则》所提倡的风险导向审计技术是适应审计环境变化而产生的,它对...

    2024-03-29014.89 KB0
  • 内部审计工作管理制度

    内部审计工作管理制度

    内部审计工作治理制度1总则2内部审计组织机构3内部审计机构的职权4内部审计工作的范畴5内部审计人员6内部审计工作的程序7附则附件:审计文书格式1总则1.1为适应奥集团经营治理的需要,健全内部经济监视机制,保证集团公司财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性,依照《中华人民共和国审计法》、国务院审计署《关于内部审计工作的规定》,参照国务院审计署公布的《中国审计标准》,结合集团的具体情形,制定本工作治理制...

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