标签“审计业务”的相关文档,共31条
  • 委托书之审计业务委托合同

    委托书之审计业务委托合同

    审计业务委托合同【篇一:委托审计合同】委托审计合同甲方(委托方):乙方(受托方):签订时间:年月日签订地点:甲方(委托方):法定代表人:住所地:电话:传真:电子信箱:通讯地址:邮政编码:开户银行:账号:开户银行地址:乙方(受托方):法定代表人:住所地:电话:传真:电子信箱:通讯地址:邮政编码:开户银行:账号:开户银行地址:甲方委托乙方就项目提供审计服务,双方经过平等协商,在真实、充分地表达意愿的...

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  • 审计业务操作规程

    审计业务操作规程

    审计业务操作规程第一章总则第一条根据中国注册会计师执业准则、北京会计师事务所(普通合伙)(以下简称“本所”)发布的业务质量控制制度以及有关业务制度规定,结合本所审计业务的实际情况,制定本操作规程。第二条本规程使用的相关术语释义如下:(一)审计项目组:审计项目组是指为执行某项审计业务成立的项目组,包括本所为执行该项业务聘请的专家。(二)项目经理:是负责某项业务及其执行,并代表本所在业务报告上作为第二签字人的...

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  • 【财务管理内部审计 】实施内部审计业务练习题

    【财务管理内部审计 】实施内部审计业务练习题

    {财务管理内部审计}实施内部审计业务练习题[答案]B[解析]答案A不正确,董事会应该确定首席审计执行官的报酬;答案B正确,该奖金是基于收到的货币金额或所提议的未来的节约额作为审计结果时,客观性就可能受损。基于上述情况的奖金或是不适当地影响所开展的业务,或是不适当地影响所提出的建议。答案C不正确,内部审计活动的工作范围包括评价和促进风险管理、控制和治理过程的改进;答案D不正确,如果董事会确定了首席审计执行官的报酬...

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  • 【财务管理内部审计 】实施内部审计业务综合练习及答案

    【财务管理内部审计 】实施内部审计业务综合练习及答案

    {财务管理内部审计}实施内部审计业务综合练习及答案一、单项选择题1.以下哪一项是说明应收账款确实存在的最有证明力的证据?A.肯定式函证回函。B.销售发票。C.验收报告。D.提货单。2.与运营人员面谈、确定用于评估业绩的标准和评价部门运行的内在风险等收集数据活动通常在审计的哪一阶段进行?A.外勤工作B.初步调查C.制定审计程序D.检查和评价审计证据3.按照《专业实务框架》,以下哪一项是对最终审计报告最低要求的一部分?I....

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  • 【财务管理内部审计 】实施内部审计业务讲义大全

    【财务管理内部审计 】实施内部审计业务讲义大全

    {财务管理内部审计}实施内部审计业务讲义大全更多企业学院:《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》《中层管理学院》《国学智慧、易经》《人力资源学院》49套讲座+16388份资料46套讲座+6020份资料46套讲座56套讲座+27123份资料《各阶段员工培训学院》77套讲座+324份资料《员工管理企业学院》《工厂生产管理学院》《财务管理学院》67套讲座+8720份资料52套讲座+13920份资料53套讲座+17945份资料2《...

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  • 【财务管理内部审计 】实施内部审计业务

    【财务管理内部审计 】实施内部审计业务

    {财务管理内部审计}实施内部审计业务声明:本资料由大家论坛国际注册内部审计师考试专区收集整理,转载请注明出自.更多国际注册内部审计师考试信息,考试真题,模拟题下载大家论坛,全免费公益性考试论坛,期待您的光临!总论国际注册内部审计师考试(CIA)是由美国内部审计师协会(IIA)举办的关于内部审计师的资格考试。该考试具有典型的美国式考试风格,与国内的资格考试存在的诸多显著不同。因此在开始基础班学习之前,先对CIA考试...

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  • 【财务管理内部审计 】实施内部审计业务题

    【财务管理内部审计 】实施内部审计业务

    5.内部审计师要确定是否只有经过授权的购买才会被验收部服务成本。d正确,内部审计师应通过考虑风险管理、控制及治理过程门接受时,应检查下列哪个文件:答案a.提货单1220.a1)。的充分性和有效性来行使应有的职业审慎(标准b.采购订单的复印件36.某机构担心其备用部分的存货太多,已试图将关键存货按工期安排,以便使存货待料的停工期最短。如果据预计停工期每天的成本是c.发票d.验收部门的政策和验收程序150美元,管理层想要知...

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  • 【财务管理内部审计 】审计业务承接和审计规划案例

    【财务管理内部审计 】审计业务承接和审计规划案例

    {财务管理内部审计}审计业务承接和审计规划案例审计业务承接和审计规划案例本章提要会计报表的审计可分为委托阶段、规划审计工作阶段、执行审计工作阶段和报告审计结果四个阶段。本章两个案例,涉及前两个阶段的内容。案例一诚信会计师事务所业务承接前期调查审计案例练习思考题及参考答案1.本案例中,美林股份公司更换了会计师事务所,诚信所是新任所,前所是信利会计师事务所。现假设经客户同意后,王越已与前任注册会计师取得联...

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  • 【财务管理内部审计 】审计信息时代审计业务的发展

    【财务管理内部审计 】审计信息时代审计业务的发展

    {财务管理内部审计}审计信息时代审计业务的发展第一浪潮——传统第二浪潮——电子第三浪潮——一个新的EDI商务电子社会下订单第一浪潮中的要素第二浪潮中要素加上:发货通知加上:无现金交易开发票电子购物智能代理的广泛应用检查库存银行与金融机构连续不断的测试代理早已建立关系与虚拟的陌生人交易增强信息的共享图1电子商务的三次浪潮(资料来源:电子商务的安全与风险管理于军译)在第一浪中电子交易仅仅出现在早已建立关...

    2024-03-300470 KB0
  • 【财务管理内部审计 】审计信息时代审计业务的发展学报

    【财务管理内部审计 】审计信息时代审计业务的发展学报

    {财务管理内部审计}审计信息时代审计业务的发展学报第一浪潮——传统第二浪潮——电子第三浪潮——一个新的EDI商务电子社会下订单第一浪潮中的要素第二浪潮中要素加上:发货通知加上:无现金交易开发票电子购物智能代理的广泛应用检查库存银行与金融机构连续不断的测试代理早已建立关系与虚拟的陌生人交易增强信息的共享图1电子商务的三次浪潮(资料来源:电子商务的安全与风险管理于军译)在第一浪中电子交易仅仅出现在早已建...

    2024-03-300470 KB0
  • 内部审计业务风险与业务流程

    内部审计业务风险与业务流程

    目标1实现企业预期审计目标,发扬审计监视作用目标2标准审计行为,引导企业科学组织内部审计工作,防范审计风险目标3依据有关、内部审计标准的要求,制定内部审计工作手册,完善内部审计程序目标4建立内部审计机构和使职员的学识及业务力气不断完善的培训体系目标1保证内部审计质量,明确内部审计责任目标2确保审计处理恰当,符合内部审计准那么要求目标3内部审计治理业务符合国家和企业章程的要求目标4内部审计机构和人员维持...

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