标签“审计”的相关文档,共4026条
  • 住房公积金计算机审计方法体系

    住房公积金计算机审计方法体系

    住房公积金计算机审计方法体系??计算机审计实务公告第41号简版中华人民共和国审计署2012年8月目录1.前言...........................................................................................................................12.引言...........................................................................................................................13.范围...........................................

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  • 咸阳师范学院内部控制审计报告

    咸阳师范学院内部控制审计报告

    咸阳师范学院内部控制审计报告按照省教育厅《关于开展高校经济活动内部控制审计工作的通知》,陕教审办[2018]4号,精神及要求~我校对内控审计工作及时进行了安排部署~制定了审计工作实施方案~印发《关于开展学校经济活动内部控制审计工作的通知》,咸师院发[2018]31号,~召开内部控制审计动员安排会议~对经济活动相关内部控制建设及执行情况进行自查~认真组织实施了内部控制审计自查工作~现将工作情况报告如下:一、内部控制...

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  • 经济责任审计报告的范文

    经济责任审计报告的范文

    经济责任审计报告的范文经济责任审计报告是经济责任审计理论研究的核心问题之一,正确认识和合理确定其职能,对于充分发挥其效用,理顺审计机关与其他监督机关的关系,完善国家经济监督体系意义重大。下面就来向大家介绍经济责任审计报告的范文经济责任审计报告范文【1】××组织部:根据国务院领导指示和你部的委托,我署派出审计组,于2001年9月1日至10月31日,对原国家××局局长L同志1998年1月至2001年2月任职期间的经济责任进行...

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  • 互联网金融风险下的审计监督体系

    互联网金融风险下的审计监督体系

    互联网金融风险下的审计监督体系摘要:随着互联网的飞速发展,互联网金融走向了快车道,互联网金融审计监督体系在我国经济社会的高速发展中起着至关重要的作用。随着全球经济的高速发展,互联网金融因其带来的信息不对称风险,审计监督体系将面临的挑战更加严峻。在“十三五”时期如何完善当前的互联网金融审计体系的建设,保障互联网金融业的健康运转,是我国审计监督机制面临的一个重要问题。本文通过探讨互联网金融当前面临的风险,...

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  • 医院自查审计报告

    医院自查审计报告

    医院自查审计报告医院自查审计报告(一):XXXX医院2015年自查报告XXXX医院2015年“二级以上医疗机构交叉巡查”自查报告超星数据库为配合XX卫生局安排的XX二级以上医疗机构交叉巡查工作,根据《自治区卫生计生委办公厅关于印发大型医院巡查方案(2015-2017年度)的通知》及XX卫生局《关于开展XXXX二级以上医疗机构巡查工作实施方案(2015-2017年度)的通知》的精神,我院高度重视,结合我院实际情况开展了自查行动,现将具体自查情况总...

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  • 建筑企业施工项目审计指南

    建筑企业施工项目审计指南

    建筑企业施工项目审计指南审计部2016年6月前言近来~中共中央、国务院相继下发《关于加强审计工作的意见》、《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》等文件~公司领导在职代会及工作会也多次指出~加强审计工作~构建大监督格局~促进管理提升~提升核心竞争力。在公司领导的指导和支持下~审计部对所属单位建筑板块审计要点进行了提炼~并深入研究、分析和总结了建筑板块审计工作的重点~编写了《建筑企业施工项目审计指南...

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  • CPA审计超全笔记汇总

    CPA审计超全笔记汇总

    第一章注册会计师审计职业特点一、注册会计师审计的起源和发展起源和发展时期代表地区审计方法审计目的详细审计阶段18世纪~20世纪英国详查(以账项为基础)查错防弊,保护企业初资产的安全和完整资产负债表审计20世纪美国?详查;?开始用抽样?查错防弊;?判断阶段信用状况报表审计阶段20世纪80年代世界范围抽样(内控测试),进入到(制度基签证报表至今内础审计)最后进入到风险导向审计二、审计的类别政府审计按照主体划分内部审计注册...

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  • 酒店审计工作总结(共10篇)

    酒店审计工作总结(共10篇)

    酒店审计工作总结(共10篇)篇一:酒店财务审计工作总结酒店财务审计工作总结收入核数工作是在收银夜审的工作基础上,再次进行审核、分类、汇总,最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序,以正确的方法考核营业收入情况,并将应收款及时收回,使资金得到正常使用。其工作内容主要包括:,一,夜审班前准备班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑是否正常,从审箱中将各营业点...

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  • 行政单位审计报告模板

    行政单位审计报告模板

    行政单位审计报告模板行政单位审计对行政单位来说十分重要,那么身为公职人员该怎么写好行政单位的审计报告呢?行政单位审计报告又是怎样的呢?小编为大家挑选了关于行政单位审计报告模板的内容,供大家参考阅读。行政单位审计报告模板:根据《中华人民共和国审计法》第××条的规定,省审计厅组织审计组从××××年××月××日至××月××日,对省A单位××××至××××年财政财务收支情况进行了送达审计。部分问题追溯到以前...

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  • 医院审计自查报告

    医院审计自查报告

    医保违规整改报告尊敬的社保中心领导:近日,社保中心对我店医保卡使用情况进行督察,并在督察过程中发现有未核对持卡人身份及违规串药情况发生,得知这一情况,公司领导非常重视,召集医保管理领导小组对本次事故进行核查,并对相关责任人进行批评教育,责令整改。我店自与社保中心签订协议开始,就制定了医保管理制度,在公司医保管理领导小组的要求下,学习医保卡使用规范,禁止借用、盗用他人医保卡违规购药,但部分顾客在观...

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  • 审计报告与附注_2011医院会计制度

    审计报告与附注_2011医院会计制度

    地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX四川会计师事务所电话:XX.XX.XXXXXXXXXXXCo.,Ltd.传真:审计报告注报备:20110000号X审字[2011]000号2011医院会计制度:我们审计了后附的2011医院会计制度(以下简称ABC医院)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表,2010年度的收入费用总表和现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是ABC医院管理层的责任。这种责任包括:(1)按照医院会计制度的规定编制财务报...

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  • 2021年04月海南海口市工程项目审计中心招聘7人(常考点3套)答案详解版试题号

    2021年04月海南海口市工程项目审计中心招聘7人(常考点3套)答案详解版试题号

    书山有路勤为径,学海无涯苦作舟,住在富人区的她2.陈全国省长在《2011年河北省政府工作报告》中指出,2011年河北省经济社会发展的主攻方向和着力点是:2021年04月海南海口市工程项目审计中心招聘7人,常考点3A、统筹城乡发展,深入推进城镇化和新农村建设B、加快发展、扩大就业、改善民生C、加快转变经济发展方式,推动产业结构优化升级套,答案详解版D、稳增长、调结构、控物价、惠民生正确答案:D,全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗...

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  • 内控审计报告模板.doc

    内控审计报告模板.doc

    内控审计报告模板审计报告金桥监审(yyyy)200号山东金桥集团有限公司内部控制审计报告山东金桥集团有限公司董事会:集团企管审计部根据核准的yyyy年年度审计计划,于yyyy年mm月dd日-dd日对MM有限责任公司实施了内部控制审计。本次审计的主要目的是检查和评价采购及付款、销售及收款、存货管理及成本核算等业务流程相关制度的有效性和日常执行的遵循性。我们审阅了相关制度,与相关采购、销售、仓储、财务等部门人员进行了面谈,并...

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  • 鼎信诺审计系统审计办公软件

    鼎信诺审计系统审计办公软件

    一、系统简介《鼎信诺审计系统》是针对注册会计师审计行业设计开发的,它符合《中国注册会计师审计准则》和财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定,并且兼顾到中国证监会的相关要求及新近颁布的财会法规。《鼎信诺审计系统》融合了风险导向审计和中国注册会计师协会2007年九月编制的《财务报表审计工作底稿编制指南》,将风险评估底稿、控制测试底稿以及实质性测试底稿恰当的结合为一个整体,实现了由“...

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  • 简析企业合同管理审计

    简析企业合同管理审计

    简析企业合同管理审计论文关键词:企业合同管理审计企业内部管理管理风险合法权益企业价值起步阶段内部审一、企业合同管理审计的涵义及其意义企业合同管理审计是改善企业内部管理水平,预防和降低经营、管理风险,维护企业的合法权益,促进企业价值的增加及目标的实现。在我国,对于包含合同管理审计的管理审计或增值型内部审计的理论研究还处于起步阶段,其在实践中的应用缺乏理论指导。我国加入WTO后,对外贸易的不断增长,合同的种类...

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  • 会计信息化下注册会计师审计研究

    会计信息化下注册会计师审计研究

    会计信息化下注册会计师审计研究会计信息化下注册会计师审计研我国企业逐渐开始应用会计信息化,给注册会计师审计带来了前所未有的挑战,不仅要对会计人员传统的审计手段进行审查,还要对其是否具有监测会计信息系统的所有程序软件的能力进行分析,所以会计信息化下注册会计师审计的程序更加的复杂。一、关于会计信息化下注册会计师审计理论方面概述(一)会计信息化下注册会计师审计的含义会计信息化下注册会计师审计是在电算化审...

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  • 科研项目,审计报告

    科研项目,审计报告

    科研项目,审计报告篇一:科技项目财务经费决算审计报告2关于xxxxxx公司xxxx分公司201x年《XXXX研制》科技项目经费决算的审计报告审决字【201x】第号??????????????????????xxxxx公司xxxx公司:根据《中华人民共和国审计法》和《xxxxx审计监督条例》的规定~受贵公司工程审计部委托~我公司成立了以xx为主审~xx为成员的审计小组自201x年x月x日至201x年x月x3日,对xxxxx公司xxx公司201x年《xxxxxx研制》科技项目经费决算进行了审计...

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  • 经济责任审计整改情况报告 任期经济责任审计方案

    经济责任审计整改情况报告 任期经济责任审计方案

    经济责任审计整改情况报告任期经济责任审计方案经济责任审计整改情况报告根据省局督查审计组对我局2013-2014年的财务管理情况、税收管理情况及何来盛同志遵守廉政规定的有关情况进行审计的反馈意见,针对存在的问题,我局领导班子高度重视,开会研究部署,严格按照审计意见逐项整改,现将落实情况报告如下:一、税收管理方面(一)关于未按规定调整部分纳税人的发票用量的问题针对审计名单上的白沙骑士摩托车有限公司等27户纳税人...

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  • 审计报告参考格式(最新修订)

    审计报告参考格式(最新修订)

    审计报告参考格式(20个)第一部分标准审计报告参考格式(1501准则附录参考格式)参考格式1:对上市实体财务报表出具的审计报告参考格式2:对上市实体合并财务报表出具的审计报告参考格式3:对非上市实体财务报表出具的审计报告参考格式1:对上市实体财务报表出具的审计报告背景信息:1(对上市实体整套财务报表进行审计。该审计不属于集团审计(即不适用《中国注册会计师审计准则第1401号——对集团财务报表审计的特殊考虑》);2(管理层按...

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  • 汇算清缴和审计报告3则

    汇算清缴和审计报告3则

    以下是网友分享的关于汇算清缴和审计报告的资料3篇,希望对您有所帮助,就爱阅读感谢您的支持。审计报告汇算清缴(1)企业所得税汇算清缴时提供的审计报告需要哪些资料1、营业执照、税务登记证、企业章程复印件、(外商投资企业还需提供:外汇登记证、批准证书复印件;)2、验资报告、上期审计报告;3、需审计年度的总帐、明细帐、记帐凭证;4、各明细科目的余额表;5、存货盘点表6、固定资产明细清单及折旧计算表,固定资产所有权凭证(...

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