标签“审计”的相关文档,共4012条
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    简析企业合同管理审计

    简析企业合同管理审计论文关键词:企业合同管理审计企业内部管理管理风险合法权益企业价值起步阶段内部审一、企业合同管理审计的涵义及其意义企业合同管理审计是改善企业内部管理水平,预防和降低经营、管理风险,维护企业的合法权益,促进企业价值的增加及目标的实现。在我国,对于包含合同管理审计的管理审计或增值型内部审计的理论研究还处于起步阶段,其在实践中的应用缺乏理论指导。我国加入WTO后,对外贸易的不断增长,合同的种类...

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  • 会计信息化下注册会计师审计研究

    会计信息化下注册会计师审计研究

    会计信息化下注册会计师审计研究会计信息化下注册会计师审计研我国企业逐渐开始应用会计信息化,给注册会计师审计带来了前所未有的挑战,不仅要对会计人员传统的审计手段进行审查,还要对其是否具有监测会计信息系统的所有程序软件的能力进行分析,所以会计信息化下注册会计师审计的程序更加的复杂。一、关于会计信息化下注册会计师审计理论方面概述(一)会计信息化下注册会计师审计的含义会计信息化下注册会计师审计是在电算化审...

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  • 科研项目,审计报告

    科研项目,审计报告

    科研项目,审计报告篇一:科技项目财务经费决算审计报告2关于xxxxxx公司xxxx分公司201x年《XXXX研制》科技项目经费决算的审计报告审决字【201x】第号??????????????????????xxxxx公司xxxx公司:根据《中华人民共和国审计法》和《xxxxx审计监督条例》的规定~受贵公司工程审计部委托~我公司成立了以xx为主审~xx为成员的审计小组自201x年x月x日至201x年x月x3日,对xxxxx公司xxx公司201x年《xxxxxx研制》科技项目经费决算进行了审计...

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  • 经济责任审计整改情况报告 任期经济责任审计方案

    经济责任审计整改情况报告 任期经济责任审计方案

    经济责任审计整改情况报告任期经济责任审计方案经济责任审计整改情况报告根据省局督查审计组对我局2013-2014年的财务管理情况、税收管理情况及何来盛同志遵守廉政规定的有关情况进行审计的反馈意见,针对存在的问题,我局领导班子高度重视,开会研究部署,严格按照审计意见逐项整改,现将落实情况报告如下:一、税收管理方面(一)关于未按规定调整部分纳税人的发票用量的问题针对审计名单上的白沙骑士摩托车有限公司等27户纳税人...

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  • 审计报告参考格式(最新修订)

    审计报告参考格式(最新修订)

    审计报告参考格式(20个)第一部分标准审计报告参考格式(1501准则附录参考格式)参考格式1:对上市实体财务报表出具的审计报告参考格式2:对上市实体合并财务报表出具的审计报告参考格式3:对非上市实体财务报表出具的审计报告参考格式1:对上市实体财务报表出具的审计报告背景信息:1(对上市实体整套财务报表进行审计。该审计不属于集团审计(即不适用《中国注册会计师审计准则第1401号——对集团财务报表审计的特殊考虑》);2(管理层按...

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  • 汇算清缴和审计报告3则

    汇算清缴和审计报告3则

    以下是网友分享的关于汇算清缴和审计报告的资料3篇,希望对您有所帮助,就爱阅读感谢您的支持。审计报告汇算清缴(1)企业所得税汇算清缴时提供的审计报告需要哪些资料1、营业执照、税务登记证、企业章程复印件、(外商投资企业还需提供:外汇登记证、批准证书复印件;)2、验资报告、上期审计报告;3、需审计年度的总帐、明细帐、记帐凭证;4、各明细科目的余额表;5、存货盘点表6、固定资产明细清单及折旧计算表,固定资产所有权凭证(...

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  • 2017审计报告范文

    2017审计报告范文

    审计报告怎么写?怎么才能写出一篇优秀的审计报告呢?一起来看看小编为您整理的以下三篇审计报告范文吧!2017年审计报告范文[1]:ABC有限公司:我们审计了后附的ABC公司(以下简称贵公司)财务报表,包括20xx年12月31日的资产负债表和资产减值准备情况表、20xx年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。1一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这...

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  • 后续审计服务承诺

    后续审计服务承诺

    篇一:审计项目质量控制及服务承诺根据招标文件,我公司对***市体育局**市田径场、看台及附属工程审计咨询服务项目招标活动进行投标,为了在中标后认真做好项目审计工作,确保按时、按质完成审计任务,针对本项目实际情况并结合我所质量控制制度,现制定审计质量控制承诺如下:一、本次拟派项目经理资质及相关工作经理二、审计质量控制措施本次拟派派项目经理即为该项目主审,对该项目进行全程参与,将全程负责指导、监督有复核责...

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  • 注册会计师考试《审计》历年真题及答案精析【史上最全】

    注册会计师考试《审计》历年真题及答案精析【史上最全】

    更多考试资料,尽在资格考试题库www.docin.com/rayshiu1997-2010年注册会计师考试《审计》真题及答案精析【精品】2010年度注册会计师考试《审计》真题试题及答案解析特别提示:本试题卷简答题第5小题可以选用中文或英文解答。如使用中文解答,最高得分为6分;如果用英文解答,须全部使用英文,最高得分为11分。除简答题第5小题外,简答题中的其余小题和综合题均使用中文解答。本试题卷最高得分为105分,本科目合格分数线为60分。...

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  • 关于提高我国注册会计师审计独立性的思考

    关于提高我国注册会计师审计独立性的思考

    关于提高我国注册会计师审计独立性的思考关于提高我国注册会计师审计独立性的思在注册会计师的职业生涯中刚正、客观、独立是其灵魂和生命,如果注册会计师在审计工作中不具备独立性,那么其审计结果的刚正性和客观性就会受到较大的影响。面对这种情况,注册会计师要想取信于社会民众和投资大众,就必须要具备较高的独立性。然而因为受到各种因素的影响,导致现在整个会计师行业都面临着比较严重的缺乏独立性的问题。为此,要想确保审...

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  • 工会经费审计情况整改报告

    工会经费审计情况整改报告

    玉中工字【2015】2号关于工会经费审计意见整改情况的报告县总工会经审会:2015年5月28日,县总工会经审会派审计人员,对我单位2013年至2014年工会经费收支管理情况进行了就地审计,下发了审计意见书。提出我单位在工会经费管理中存在工会会计核算科目不够规范、开展职工活动较少等问题。针对存在问题,工会组织及时汇报领导,提出如下整改措施:一是在今后会计账簿中增设工会经费收支科目,对工会经费独立核算。二是制定职工活动...

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  • AtA审计岗位实训

    AtA审计岗位实训

    校本教材主编滕萌经济系财会教研室12010年6月........................................................................................................................................................3前言....................................................................................................4项目一审计基本理论和知识链接........................................................................

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  • CPA审计判断偏误透析

    CPA审计判断偏误透析

    CPA审计判断偏误透析CPA审计判断偏误透一、CPA审计判断偏误研究述评20世纪70年代,随着审计诉讼案件大量增加和争夺客户的竞争日益激烈,解决审计质量与效率问题尤为迫切,为此,审计理论界把目光投向了审计判断,研究发现,对一些信息问题的不同处理,会直接影响审计判断,形成审计判断偏误,如审计人员利用哪些信息做出判断;最信赖哪些信息;如何把这些信息组织起来;哪些因素会影响对信息的信赖程度;信息选择和信息处理哪方面...

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  • 关于村财务的审计报告范文(审计报告范文)

    关于村财务的审计报告范文(审计报告范文)

    关于村财务的审计报告范文文档信息主题:关于“经济、贸易戒财会”中“稽查不征管戒审计”的参考范文。属性:F-094V9P,doc格式,正文5326字。质优实惠,欢迎下载!作为经济财务文乢、审计报告写作的参考文献,解决如何写好实用应用文、正确适用:编写文案格式、内容摘取等相关工作。目录目彔.....................................................................................................................................1...

    2024-03-31036 KB0
  • 内部控制审计案例分析报告

    内部控制审计案例分析报告

    内部控制审计案例分析——以新华制药为例一、新华制药公司概况(一)新华制药公司简介山东新华制药股份有限公司始创于1943年,公司于1996年股票上市,是H股和A股上市公司,集团公司持有并行使国有股权。山东新华制药是亚洲最大的解热镇痛类药物生产与出口基地,也是国内重要的咖啡因产品生产商。公司于1998年11月经中国对外贸易经济合作部批准后,转为外商投资股份有限公司。山东新华制药公司生产的咖啡因通过了美国FDA的检查和复查,出...

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  • 基于“信息含量观”的CPA审计报告传导及其形成机理研究

    基于“信息含量观”的CPA审计报告传导及其形成机理研究

    “”基于信息含量观的CPA审计报告传导及其形成机理研究“”基于信息含量观的CPA审计报告传导及其形成机理研我国注册会计师(CPA)审计报告分标准审计意见和非标准审计意见报告两种类型。从理论上讲,“”不同审计意见具有不同的信息含量,即:论文联盟经CPA审计过的财务报告更具有信息,可以增强或降低使用者和决策者信心,减少相关利益需求“”者决策失误。信息含量观(InformationContentPerspective)是Feltham、Demski、JohnA.C...

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  • 审计执业操作规程

    审计执业操作规程

    审计执业操作规程目录第一章业务承接...2第二章审计计划...2第三章内部控制检测与评估...4第四章销售与收款循环审计...5第五章购货与付款循环审计...11第六章生产循环审计...18第七章筹资与投资循环审计...23第八章货币资金与特殊项目审计...27第九章终结审计...32第十章审计报告...37第十一章审计使用的工作底稿...39审计执业操作规程为规范公司执业行为,控制审计风险,提高审计质量,根据《中国注册会计师审计准则》的要求,结...

    2024-03-31076.5 KB0
  • 事业单位审计实施专业方案基础标准

    事业单位审计实施专业方案基础标准

    机关财务收支情况审计实施方案审计依据《中国审计法》第十九条,中国审计署《审计机关审计方案准则》,年工作计划安排,对,,单位,,年度财务收支情况进行审计。机关财务管理五大任务,1、合理编制单位预算,严格预算实施,完整、正确编制单位决算,真实反应单位财务情况,2、依法组织收入,努力节省支出,3、建立健全财务制度,加强经济核实,实施绩效评价,提升资金使用效益,4、加强资产管理,合理配置和有效利用资产,预防资产流失,5、加强对...

    2024-03-31023 KB0
  • 物流专项审计报告

    物流专项审计报告

    [标签:标题]2016物流专项审计报告外包车队审计报告(Non-assetTruckingFleetAuditReport)内审报告第一篇:物流基础知识首先需要明白物流与快递的差异:物流与快递都属于物流,物流的定义供应链活动的一部分,是为了满足客户需要而对商品、服务以及相关信息从产地到消费地的高效、低成本流动和储存进行的规划、实施与控制的过程。根据现阶段的物流行业的发展情况,一般将物流企业划分为下述三类:仓储类企业:主要为企业提供放置货物...

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  • 县领导在全县审计监督工作会议上的讲话【精选资料】

    县领导在全县审计监督工作会议上的讲话【精选资料】

    县领导在全县审计监督工作会议上的讲话同志们,在全县上下狠抓工作落实、奋力冲刺“双过半”的关键时刻,今天将全县审计监督、安全生产、环境保护和当前其他几项重点工作一并部署,目的在于落实精简会议的要求,便于大家能够腾出更多的精力抓落实。刚才,审计局刘康强同志就审计工作作了简要发言,达斌县长、海峰县长分别就安全生气和环保工作做了具体安排,我就不再强调了,徐杰书记就前一段时间检查中发现的问题进行了通报,并就进一步...

    2024-03-310168.5 KB0
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