标签“审计”的相关文档,共4012条
  • 全国审计职称考试《审计理论与实务》基础班

    全国审计职称考试《审计理论与实务》基础班

    全国审计职称考试《审计理论与实务》基础班前言一、考试情况介绍(一)考试日期:审计专业技术资格考试日期原则上为每年10月的第二个星期日。2011年审计师考试时间定于:2011年10月16日。(二)考试时间:审计专业技术资格考试分两个半天进行,上午为《审计专业相关知识》,下午为《审计理论与实务》。两个科目的考试时间均为2.5小时。(三)考试题型与分值的分布:题量分值占试卷比例单选题303030%多选题204040%案例题(混合选择题)153030...

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  • 关于审计整改工作情况的报告 审计报告整改情况报告

    关于审计整改工作情况的报告 审计报告整改情况报告

    关于审计整改工作情况的报告审计报告整改情况报告对20**年度本级预算执行和其他财政收支审计查出的问题,市政府领导高度重视。7月30日,韩正市长主持召开市政府常务会议,要求有关部门对2006年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出的问题,及时梳理,深入研究,切实落实整改意见;要综合分析,建立长效机制,健全管理体制,要通过整改促进决策科学民主、执行依法高效、监督严格有效,确保决策、执行、监督等运行环节既相互制...

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  • 县扶贫措施落实和扶贫资金审计反馈问题整改情况报告

    县扶贫措施落实和扶贫资金审计反馈问题整改情况报告

    县扶贫措施落实和扶贫资金审计反馈问题整改情况报告XX年4月20日至7月10日,XX省审计厅派出审计组对我县XX年至XX年前5个月扶贫政策措施落实和扶贫资金分配管理使用情况进行了审计,在肯定我县脱贫攻坚工作实绩的同时,指出了审计中发现的主要问题,对做好今后脱贫攻坚工作提出了意见建议。我县高度重视,强化问题导向,认真整改。目前,对审计组反馈的问题已整改到位。现将整改情况汇报如下:一、高度重视,确保整改工作落到实处(...

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  • 招投标审计报告

    招投标审计报告

    [标签:标题]2016招投标审计报告xxx公司内部审计招投标管理审计方案根据集团公司2014年度审计工作计划,审计部对xxx工程类招投标管理合规性进行审计。依据《招投标法》、《合同法》、《内部审计准则》及公司有关管理制度规定,特制定本审计工作实施方案。一、审计项目名称:xxx工程类招投标管理审计二、审计工作目标:通过检查化工建设部工程招投标管理相关资料,对招投标整个过程进行合规性评价,对招投标管理中不合规不完善的地...

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  • 中国铁建审计报告

    中国铁建审计报告

    审计工作暂行办法1、目的为健全我公司审计工作制度,强化审计工作,适应建立和实行现代企业制度,根据《审计法》、审计署《内部审计工作规定》国资委《中央企业内部审计管理斩行办法》和集团公司有关规定,结合我公司实际情况,制定本办法。2、适用范围本办法适用于公司机关及公司所属各单位。3、职责3.1审计机构依据国家法律、法规和上级的规章制度对本单位及所属单位的经济活动、财务收支及资产、负债、损益的真实、合法和经...

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  • 企业清洁生产审计手册

    企业清洁生产审计手册

    企业清洁生产审计手册(doc130)编中国环境科学出版社北京容简介《企业清洁生产审计手册》(以下简称《手册》)内容分为两部分。第一部分由导论和七章正文组成,包括筹划和组织、预评估、评估、方案产生和选择、可行性分析、方案实施以及连续清洁生产;第二部分为附录,包括名词讲明、调查工作用表、审计报告编写要求以及国内外清洁生产机构名录等。《手册》吸取了国内外进行企业清洁生产审计的原理和方法,总结了我国十几个行业、几...

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  • 关于对20xx年度专项审计问题整改情况的报告

    关于对20xx年度专项审计问题整改情况的报告

    关于对20xx年度专项审计问题整改情况的报告关于对20xx年度专项审计问题整改情况的报告***人民政府:20xx年初,市审计局对我县20xx年度农业、国土、社保、环保、教育等方面的收支情况进行了审计,对发现的问题提出了处理建议,我们积极落实整改,现就整改情况汇报如下:一、关于财政安排的供养人员基本医疗保险费欠拨的问题。这是由于我县财力紧张,未能按规定的缴费比例缴纳财政供养人员的单位应负担的医疗保险基金(此项支出应随各单...

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  • 审计回访情况报告

    审计回访情况报告

    [标签:标题]2016审计回访情况报告2011年审计回访工作汇报县局:按照局里安排,根据《彬县审计审计回访工作实施方案》要求,我们审计回访小组于2011年10月20日至11月16日对林业局等单位140个审计项目,逐单位逐项目采取召开座谈会、查阅有关资料、与相关人员谈话、填写《审计回访调查表》等方式进行了回访,现将回访情况汇报如下:一、回访内容:这一次回访我们本着进一步规范审计工作,提高审计质量,促进审计结论的落实,树立“...

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  • 银行行长审计报告

    银行行长审计报告

    银行审计报告银行银行监事会:我们接受委托,于2011年3月29日,对银行董事长XXX任职期间(2009年12月15日至2011年02月28日)的财务报表及其与经济责任相关的资料进行了审计。这些财务报表及资料的真实性、完整性由XXX负责,我们的责任是对XXX同志任职期间的履职情况进行评价,并出具审计报告。我们按照中国注册会计师执业准则计划和实施审计工作。在审计过程中,我们对有关会计账簿、财务报表进行了审核,对XXX同志任职期间分管业...

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  • 2011年CPA《审计》教材浓缩精华

    2011年CPA《审计》教材浓缩精华

    第一章注册会计师审计职业特点............................................................................................................2第二章注册会计师管理制度....................................................................................................................4第三章注册会计师法律责任..................................................................................................

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  • 审计实务实训报告

    审计实务实训报告

    审计实务实训报告审计实务实训报告(一):审计综合实训报告审计综合实训报告大三下学期,学校安排了审计学这门课程。在当时的学习过程中,老师就告诉我们,审计学是一门实践性很强的学科,只依赖理论知识是不够的,更需要的是利用我们所学到的知识去实践。在课堂上,老师不仅仅会很细致深入的讲解审计教材上的内容,还经常结合实例,从实际的操作和流程入手,非常直观和形象的传授审计知识。学校也很周到的安排了与之相关的审计综...

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  • 2018校长离任审计述职报告

    2018校长离任审计述职报告

    -------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------2018校长离任审计述职报告小编给大家介绍2016校长离任审计述职报告,希望能对大家有所帮助。2016校长离任审计述职报告(1)根据教育局安排,我于2015年2月至20XX年7月担任大东沟小学校长职务,任期三年半。三年半中,我在县教育局和鸣鹿学区的正确领导下,带领全校教师坚持以邓小平理论及三个代表重要...

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  • CPA不应单独出具母公司审计报告 出具审计报告

    CPA不应单独出具母公司审计报告 出具审计报告

    CPA不应单独出具母公司审计报告出具审计报告CPA不应单独出具母公司审计报告崔佳在年度会计报表审计中,个别企业既要合并报表审计报告,又另外要母公司审计报告。有的会计师事务所迫于压力不得不满足客户要求。但是,这样一来,同一个审计项目,同一份委托书,就形成了不同版本的两套甚至多套审计报告。注册会计师到底是否应该单独出具母公司的审计报告呢,笔者认为答案是否定的。首先,注册会计师受托对企业进行年度会计报告审计...

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  • 银行存款审计报告

    银行存款审计报告

    [标签:标题]2016银行存款审计报告关于集团货币资金收支情况专项审计报告摘要我们于2012年11月26日至12月15日对集团2012年1-10月份货币资金收支情况进行了审计,经审计发现货币资金收支的内部控制、实质性、账务处理主要存在问题如下:以上内容为集团货币资金收支情况专项审计报告摘要,欲了解审计详细情况,请查阅审计报告正文。辰坤集团内控部秦元增2012年12月15日关于集团货币资金收支情况专项审计报告鲁辰坤内审字,2012,第102...

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  • 中国铁塔审计系统操作手册

    中国铁塔审计系统操作手册

    中国铁塔审计系统用户操作手册总页数正文附录生效日期编制批准变更记录修改编号版本修改内容修改人修改日期〖手册目标〗通过阅读该用户手册,用户能够了解系统的整体结构,学会使用系统。〖阅读对象〗本文档适用于系统的使用人员和系统的维护人员使用。〖手册构成〗本手册基本上由四部分组成:第章,“审计准备”。1第章,“审计实施”。2第章,“审计报告”。3第章,“系统管理”。4〖手册约定〗本手册遵循以下约定:所有标题均...

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  • 全国审计职称考试《审计理论与实务》习题精讲班

    全国审计职称考试《审计理论与实务》习题精讲班

    全国审计职称考试《审计理论与实务》习题精讲班第一章总论考题解析班的特点:在精讲班的基础上,通过对历年考试真题和相关例题的讲解,梳理每章的重点和难点内容,讲解解题思路和答题技巧,全面提高学员的应试水平和得分能力。【本章考情分析与预测】本章属于审计基本知识一般重要的章节,内容总体上讲难度不大,注意几个基本知识点的记忆。近三年考情基本情况如下表,预计今年本章仍将出现考题,以单选多选为主,预计分值会维持...

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  • 专项审计实施方案

    专项审计实施方案

    篇一:专项资金审计实施方案专项资金审计实施方案一、按照《中国注册会计师执业准则》的审计程序组织实施审计、规范审计行为,提高审计质量,明确审计责任。1、审前准备阶段接受委托,组建审前调查小组,对被审计单位的内部控制管理情况进行调查和初步核实。编制审前调查记录或撰写审前调查报告。调查期间收集有针对性的、由有关行政部门颁发且与被审计项目内部控制管理情况有关的法律及行政法规。2、审计实施阶段实施前先对审计...

    2024-03-31027.5 KB0
  • 工资专项审计报告(模板)

    工资专项审计报告(模板)

    工资专项审计报告工资专项审计报告篇一:201X年度薪酬审计自查报告**集团公司**厂201X年度薪酬制度执行情况专项审计自查报告根据**集团公司《关于开展201X年度薪酬制度执行情况专项审计的通知》精神,我厂高度重视,由人力资源科牵头本着真实、完整的原则填制统计报表,对上年度薪酬发放情况进行了认真的总结和梳理并进行了认真自查,现将自查情况汇报如下:(一)薪酬制度建立健全及执行情况:1.岗位效益工资按集团201X年《岗位效益...

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    内部审计内部控制审计报告

    内部审计内部控制审计报告:内部控制审计报告内部审计内部控制报告审计含义内部审计与内部控制ppt内部控制审计论文选题篇一:内部控制审计报告内部控制审计报告天健正信审(2011)专字第020503号厦门三维丝环保股份有限公司全体股东:我们接受委托,审计了后附的厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称三维丝环保公司)董事会对截至2010年12月31日止与财务报表相关的内部控制有效性的认定。按照《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)...

    2024-03-31042 KB0
  • 江苏省行政事业单位部门决算报表审计指引

    江苏省行政事业单位部门决算报表审计指引

    ______________________________________________________________________________________________________________江苏省行政事业单位部门决算报表审计指引江苏省注册会计师协会编印精品资料______________________________________________________________________________________________________________前言为进一步转变政府职能,创新社会管理方式,江苏省财政厅积极响应党中央、国务院指示精神,于今年初出台了《省级政...

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