市政建设项目审计协审中介机构入围项目服务方案目录第一节对招标文件提出的服务范围及服务要求...........................................................................2一、服务范围..................................................................................................................................2二、审计服务目标及原则.......................................................................
×××××××建筑能源审计报告×××××××建筑能源审计报告?:××××××××广州施杰节能科技有限公司编制公司网址:.sjest4>>公司邮箱:mail@sjest>公司电话:020-39388576传真:020-39388579目录第一章概况...................................................................................................................................31.1建筑能源审计的目的...................................................
XXXX印染有限公司能源审计报告XXXX印染有限公司XX市XX节能评估咨询有限公司二?一三年十一月-1-摘要按照《浙江省人民政府关于十二五时期重污染高能耗行业深化整治促进提升的指导意见》,浙政发„2011‟107号,和省环保厅、省经信委《关于印发浙江省印染造纸制革化工等行业整治提升方案的通知》,浙环发„2012‟60号,要求~为全面了解XXXX印染有限公司的能源管理水平及用能状况、排查在能源利用方面存在的问题和薄弱环节、挖掘节能潜...
深圳国邦会计师事务所审计程序索引及目录表综合类工作底稿......................................................................................4审计工作底稿目录..............................................................................................5审计过程中重大问题的请示报告.......................................................................9关于财务报表审计的声明函........................
2017年审计报告模板2017年审计报告模板【1】***审字[***]第****号(企业名称):我们接受委托,审计了贵公司****年**月至****年**月“科技型中小企业××基金(以下简称××基金)”的收支使用情况以及“科技型中小企业技术××基金无偿资助(或贷款贴息、资本金注入)项目合同”(以下简称合同)中“经济指标”的执行情况。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对××基金的收支使用情况及合同经济指标的执行情...
审计发现的主要问题及整改情况三、审计发现的主要问题及整改情况(一)会计核算和财务管理存在的问题。1(2009年,三峡集团补提已出售固定资产在以前年度少计提的折旧4588.86万元,导致多计2009年成本4588.86万元。审计指出上述问题后,三峡集团已调整相关会计报表。2.2009年,三峡集团合并会计报表少抵销内部往来24988.42(出自:WwW.zaiDian.com在点网:审计固定资产未入账整改情况报告)万元,导致多计资产、负债各24988.42万元。1...
--------------------------------------第X页共X页-------------------------------------------食堂审计报告食堂审计报告篇一:食堂管理情况的审计报告****有限公司审计报告**审字,,第003号关于食堂经营管理情况的审核报告根据公司制定的年审计计划和领导要求,我们从年6月28日开始对公司年1-6月份食堂管理情况进行了综合评价和审查,目的就是核实食堂收支核算的真实性,食堂日常管理的规范性。本次我们主要审查了公司食堂管理...
审计常用定性表述及适用法规向导定资产投资审计:试行:2014年03月11日14时42分匡区:点击:843)审计署法规司审计署固定资产投资审计司2013年3月编纂及使用说明固定资产投资是发展经济、改善民生、调整产业结构、满足人民日益增长的物质文化需求的主要实现途径,随着经济总量的快速增长,固定资产投资规模越来越大。认真做好固定资产投资审计是审计机关的一项重要职责,对深化投融资体制改革,改善宏观经济管理,揭露和查处建设领域突出...
什么情况下需要出具审计报告篇一:企业什么样情况下需要做审计企业什么样情况下需要做审计企业在以下情况(但不局限于)需要事务所审计(一)年检的需要包括工商年检和行业年检。1、工商年检需要审计报告的行业:(1)外商投资企业(2)股份有限公司(3)一人有限责任公司(即自然人独资企业或私营有限责任公司);(4)从事金融、证券、期货的公司;(5)长期欠债或做亏损的企业(6)从事保险、创业投资、验资、评估、担保、房地产经纪、出入境中介、...
关于***镇原党委书记(镇长)***同志任职期间经济责任履行情况的审计报告,征求意见稿,市审计局:根据《中华人民共和国审计法》第二十五条、中办国办《关于县级以下党政领导干部任职经济责任审计暂行规定》、《中共滕州市委、滕州市人民政府关于对领导干部实行任职经济责任审计加强监督管理的试行意见》和市委组织部滕组干审字,****,第**号通知~我们审计组对***镇原党委书记,镇长,***同志任职期间经济责任履行情况进行了审计~并延...
受控文件XXXXXXXX有限公司XXXXXXMANUFACTURE,,.,,,,内部审计工作规范手册,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2008审计部目录序言...................................................................................................................4第一部分xxxx集团内部审计办法...............................................................6第一章总则......................................................................
ABC有限公司202X年度审计报告及财务报表内容页码一、审计报告1-3二、已审财务报表资产负债表4利润表5现金流量表6所有者权益变动表7-8财务报表附注9-XX三、本所执业许可证及营业执照审计报告审计报告文号:ABC有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了ABC有限公司的财务报表,包括202X年12月31日的资产负债表,202X年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注。所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,我...
XX总公司清产核资审计实施方案..............................................................................................11国家电网公司清产核资工作方案.................................................................................................442013年度清产核资工作实施方案及计划....................................................................................522010年度清产核资工作实施方...
2017审计查出问题整改情况报告为加强督查和汇总审计整改落实情况。下面是语文迷网整理的具体情况报告,供大家参考。审计查出问题整改情况报告【1】主任、各位副主任、秘书长,各位委员:受市人民政府委托,我向市四届人大常委会第三十五次会议报告201X年审计工作报告中指出问题的整改情况。市政府把审计整改落实作为重大政治任务抓紧抓好,对确保审计意见整改工作全到位真到位提出明确要求,严明责任,强化措施,切实纠正审计查...
摘要为了做好镇海区能耗3000吨标准煤以上企业能源审计工作~依据镇海区“能效对标专项行动”工作安排~宁波XX金属制品有限公司作为宁波市镇海区47家综合能耗超过3000吨标准煤的重点用能单位之一~浙江大学能源评估中心受镇海区经济发展局的委托~对该公司进行能源审计。为全面了解宁波XX金属制品有限公司的能源管理水平、用能状况、排查在能源利用方面存在的问题和薄弱环节、挖掘节能潜力、寻找节能方向、降低能源消耗和生产成...
银行离职审计报告范文离任审计报告是全面总结离任经济责任审计过程和结果的文件,它起着对被审计人任职期内经济责任履行情况进行公证的作用。以下是精心准备的银行离职审计报告范文,大家可以参考以下内容哦~分行监察部:根据离任审计的有关要求,结合实际情况,述职如下:一、现状我自20XX年9月被省分行聘为XX支行党委书记、行长,于选择201x年4月离任,我在任职期间主持了支行的所有工作,从业务营销管理到人力资源配臵的工作...
银行数据中心专项审计报告信用管理师综合评审--论文大数据时代商业银行业内部审计研究与信用风险管理学生姓名:万波准考证号:资格名称:信用管理师级别:职业资格一级报考点:广州提交日期:论文基本要求1(论文的撰写应结合信用管理相关专业学习,选取具有创新价值和实践意义的论题。2(论文篇幅1级一般为3000字以上,最多不超过5000字。3(论文应观点明确,中心突出,论据充分,数据可靠,层次分明,逻辑清楚,文字流畅,结构严谨。4(...
内部控制信息披露对审计质量的影响研究内部控制信息披露对审计质量的影响研究内部控制作为企业规模化发展的要求,起源于企业内部管理的需要,用于控制企业所要面临的风险,不仅决定着利益相关者的经济决策甚至还影响着社会的经济安全。而外部审计作为一种监督方式,其质量的高低影响着企业对外信息披露的有效性和真实性,决定着利益相关者对企业以及财务报表信息的信任程度。内部控制信息的披露作为近几年各企业对外披露的信息...
[专题范文]审计整改报告10篇审计整改报告审计整改报告(一):为认真贯彻全国公安审计工作会议精神以及支队“审计整改年”活动要求,切实加强对审计查出问题的整改工作,进一步加大审计整改力度,我大队自3月开展“审计整改年”活动以来。取得了必须的工作实效,基本到达了预期的目标。现将我大队“审计整改年”活动自查自评状况总结如下:一、“审计整改年”活动中所取得的成绩在支队党委和财务主管部门的领导下,在大队全体官兵的...