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    完成审计工作与出具审计报告

    鲤鱼网(http://www.iliyu.com)第七编完成审计工作与出具审计报告本编介绍的是注册会计师在审计完成阶段需要做的工作,包括汇总审计测试结果,进行更具综合性的审计工作,如评价审计中的重大发现、汇总审计差异、评价独立性和道德问题、考虑被审计单位的持续经营假设的合理性、关注或有事项和期后事项对财务报表的影响、复核审计工作底稿和财务报表等内容。在此基础上,评价审计结果,在与客户沟通以后,获取管理层声明,确定应...

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    工程项目审计自查报告

    工程项目审计自查报告工程项目审计自查报告:馆场项目审计自检自查报告1×××体育馆暨图书馆工程建设审计自查报告市审计领导小组:按照审计要求~我局高度重视~成立了以局长为组长的审计自查领导小组~现将自查情况报告于后:一、项目实施情况×××体育馆、图书馆建设项目在市委、市政府、县委、县政府的高度重视及各有关部门的大力支持下~于XX年10月23日破土动工~工程总投资6300万元。工程从开始严格按照了芯重大项目建设要...

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  • 书记离任审计报告

    书记离任审计报告

    [标签:标题]2016书记离任审计报告xx镇xx离任审计述职报告根据组织的安排,本人于2008年2月至2011年9月担任xx县xx镇党委书记,2011年9月因工作需要调至xx县xx局工作。现根据xx县领导干部任期经济责任审计的要求,将本人任期内有关工作情况报告如下:一、任职起止时间:2008年2月开始担任xx镇党委书记,2011年9月调出,任期叁年零8个月。二、职责范围:主持本乡党委日常工作,统筹全盘,认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及上级的指...

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  • 清产核资审计报告

    清产核资审计报告

    清产核资审计报告清产核资审计报告利安达__字[20__3]第A号CABC股份全体股东:我们审计了ABC股份〔以下简称ABC公司〕截至20__2年12月31日的清产核资情况。建立健全内部控制制度,保护资产的平安和完好,保证会计资料和清产核资资料的真实、合法、准确和完好是ABC公司管理当局的责任,我们的责任是在ABC公司资产清查的根底上,对ABC公司资产清查结果进展专项财务审计,对ABC公司核查出的各项资产损失的真实性、合理性发表意见。在审计过...

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  • 商场能源审计报告

    商场能源审计报告

    随着经济的增长,香港建筑能源消耗日益增加,但公众对能源是否得到有效的利用并不清楚,节能意识薄弱,能源浪费现象很严重。电力作为建筑中使用最广泛的能源形式,既是有限的也是无法再生利用的,在矿物燃料有限的情况下,节约能源不仅使个人受益,更有利于全球环境保护和经济持续发展。而建筑耗能的日益增长使得建筑节能显得愈来愈重要,能源审计在香港的重要性日益突出。笔者根据多年的研究和多个建筑物的能源审计结果,通过一个实例来...

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    离任审计报告范文

    离任审计报告范文一、标准审计报告的参考格式离任经济责任审计报告S公司:我们接受委托对××公司××经理任职期间××年12月31日、××年12月31日的资产负债表以及相对应的损益表进行审计一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则和《××会计制度》的规定编制财务报表是S公司管理层的责任。这种责任包括:设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;选择和运用恰当的...

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    无保留意见的审计报告的格式举例()ABC:ABC200412312004...Niudown.COMNiudown.COMNiudown.COMNiudown.COM审计报告ABC公司全休股东:我们审计了后附的ABC公司2004年12月31日的资产负债表以及2004年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是ABC公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报...

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    企业财务收支审计报告模板:审计报告财务收支模板企业财务收支审计内容财务收支审计报告范例财务收支审计建议范文篇一:财务收支审计报告模板十三、财务收支审计报告模板关于ABC公司X年X月至X年X月财务收支的审计报告沪审事业[200]号ABC股份有限公司全体股东:我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)截至X年X月的财务收支的财务报表,包括20X1年12月31日的资产负债表、20X1年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表。...

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    绩效审计报告范文(共8篇)精品文档绩效审计报告范文(共8篇)总部领导:根据总部审计监察中心的工作安排,审计员XXX于近期对XXXXX有限公司,2015年1月-5月经营情况进行了实地审计,现将审计结果报告如下:一、资产核实1、货币资金?、审计期间2015年6月24日对公司出纳库存现金实地盘点,出纳处现金XXX元,核对现金总账、日记账余额XXX元,盘盈XXXX元,属出纳无零找补。?、截止2015年5月31日银行存款账面余额XXXX万元,银行存款对账单...

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    信息技术互联网发展对会计的影响[摘要]信息技术的发展对会计的会计假设、会计信息、会计实时控制产生了影响。互联网的发展对会计的影响,表现为:出现了虚拟会计主体;中断了持续经营;打乱了会计周期要求;造成了对货币计量的冲击;改变了原始凭证的使用形式、处理账务的流程以及内部控制的程度和力度。在信息技术和互联网条件下,为促进会计的健康发展应建立安全、可靠的通信网络,建立和完善企业内部控制机制,加强会计人员人才队...

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    验资报告审计报告范本验资报告审计报告范本:验资报告格式格式1验资报告??有限责任公司:我们接受委托,审验了贵公司截至年月日止申请设立登记的注册资本实收情况。按照相关法律、法规以及协议、章程的要求出资~提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验噎...

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    篇一:高新企业认定专项审计报告参考格式附录:专项审计报告参考格式(一)标准专项审计报告1(针对研究开发费用结构明细表的无保留意见专项审计报告专项审计报告ABC公司:我们审计了后附的ABC公司200×、200×和200×年度的研究开发费用结构明细表及有关编制说明。一、管理层的责任在企业会计准则框架下,按照《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的规定,如实编制研究开发费用结构明细表,是申报企业管...

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    企业领导人员任期经济责任审计操作指南第一章前言第二章审计程序第三章审计内容第四章审计评价第五章审计报告和审计结果报告第六章附则第一章前言1.1、为了指导企业内部审计机构和内部审计人员开展任期经济责任审计工作,规范任期经济责任审计行为,提高审计工作质量,减少或避免审计风险,使企业内部审计机构和内部审计人员的任期经济责任审计工作进入规范化、制度化的轨道,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审...

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  • 2016年审计专业相关知识(每章节重点考点)

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    审计专业相关知识前言一、考试介绍(一)考试特点1.难度不大全是客观题,无须有畏难心理。2.内容全面一门大杂烩的科目,需要经济学、财管、会计和法律均有涉足,而且分值相当平均。其中,在财管部分很多同学较为薄弱,建议多花时间。3.辅导资料不足市场上这部分资料很欠缺,许多同学找不到足够的复习资料,建议无须把精力花在这方面,听好课件里的内容,做好课件里的题已然足够。4.初中级共用教材教材适用于初级和中级审计师的考...

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    第一编审计基本原理课堂练习第一章审计概述1.[多选/审计概念]审计概念表明,注册会计师审计是以()为目的的一种保证服务。A.提高财务信息的可信度B.提高财务报表使用者决策能力C.降低财务信息风险D.降低企业财产损失浪费[解析]注册会计师审计以财务信息为直接对象,尽管为财务报表使用者做出正确决策提供了基础,但与财务报表使用者的能力无关[这种能力的提高需要专业经历与专门培训];尽管接触到企业财产的信息,但与财产是否有...

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    审计决定问题整改落实情况报告篇一:关于2013年审计工作报告中指出问题整改情况的报告关于2013年审计工作报告中指出问题整改情况的报告——2013年10月29日在市四届人大常委会第十二次会议上主任、各位副主任、秘书长,各位委员:我代表市人民政府,向市四届人大常委会第十二次会议报告2013年审计工作报告中指出问题的整改情况。一、高度重视审计整改工作市四届人大常委会第九次会议审议了《关于2012年度市级预算执行和其他财政收...

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    篇一:往来款专项审计报告(共5篇)篇一:湖北兴业往来款项清理专项审计工作方案湖北兴业钢铁炉料有限责任公司兴法审字[2015]第001号企业往来款项清理专项审计工作方案清理整顿资金往来款项是加强企业资产监管,防止企业资产流失,规避财务风险的关键环节,也是盘活企业资金,缓解资金调度困难,提高预算执行率的重要措施,通过专项审计进一步强化往来款项管理,提高财务管理水平。为确保往来款项清理的顺利进行,特制订本方案一、...

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    山西飞达煤化有限公司能源审计报告山西迷你科技咨询公司二?一二年七月项目名称:山西飞达煤化有限公司能源审计编制单位:山西迷你科技咨询公司项目负责人报告编写人项目参加人员审核人编制单位负责人(签字):(公章)年月日2010年企业能源审计情况一览表企业名称山西飞达煤化有限公司法人代表何军企业性质有限责任公司所属行业焦化总资产(万元)27000审计期2010年3焦炭(t)焦油(t)煤气(万m)粗笨(t)主要产品产量362800676268001950工业...

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    合同管理专项审计报告采购合同专项审计方案**年采购合同专项审计方案一、审计依据:公司现行的《采购控制管理程序》、《合同评审程序》、《合同管理规定》。二、审计目的:对采购合同的签署、审批、履行等主要业务环节的内部控制情况进行审查,并做出客观评价,提出建议,揭示其中存在的控制风险,并提出可行的建议和改善措施。三、审计内容:1、与采购合同管理相关的制度是否有效和完善。2、抽样审计采购合同,确定采购计划、实际...

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