标签“审计工作”的相关文档,共194条
  • 某县审计局学习贯彻全省审计工作会议精神情况汇报

    某县审计局学习贯彻全省审计工作会议精神情况汇报

    某县审计局学习贯彻全省审计工作会议精神情况汇报尊敬的领导、各位同仁:自全省审计工作会议胜利召开以来,我局高度重视,迅速行动,组织全体干部职工深入学习会议精神,紧密结合我县审计工作实际,精心部署,狠抓落实,力求将会议精神转化为推动我县审计工作高质量发展的强大动力。现将我局学习贯彻全省审计工作会议精神的主要做法、取得的成效及下一步工作打算汇报如下:一、高度重视,迅速传达学习会议精神(一)召开专题会...

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  • 在2024年国有企业内部审计工作专题推进会上的讲话

    在2024年国有企业内部审计工作专题推进会上的讲话

    在2024年国有企业内部审计工作专题推进会上的讲话同志们:××企业内部审计是××集团公司治理体系和运行机制中的重要组成部分。新时代新征程国家铁路要全面深化改革创新,××企业内部审计面临很多新任务、新挑战,在政策落实、规范管理、深化改革、反腐倡廉等方面要勇担新职责新使命,为实现××企业高质量发展发挥重要的监督服务保障作用。下面,我讲几点意见。一、深刻认识新形势下××企业内部审计面临的新挑战面对新形势...

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  • 县2024年农村集体经济组织审计工作实施方案

    县2024年农村集体经济组织审计工作实施方案

    县2024年农村集体经济组织审计工作实施方案为加强农村集体经济组织审计监督,规范农村集体经济组织运营管理,根据《X省农业农村厅关于开展农村集体经济组织审计工作的实施意见》(X〔2022〕X号)、合肥市农业农村局《关于做好2024年农村集体经济组织审计工作的通知》要求,现就做好2024年农村集体经济组织审计工作通知如下:一、年度任务2024年,各乡镇(区)要逐步扩大农村集体经济组织审计范围,根据省市要求和前期摸底,今年...

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  • 财务报表审计工作底稿编制讲解

    财务报表审计工作底稿编制讲解

    财务报表审计工作底稿编制讲解目录初步业务活开工作底稿编制风险评估工作底稿编制控制测试工作底稿编制2初步业务活开工作底稿编制初步业务活动内容初步业务活动涉及的底稿的编制3初步业务活动内容会计师事务所在承接业务前,需要开展初步业务活动,以决定是否接受委托。在开展初步业务活动时,一是考虑客户(包括被审计单位的主要股东、关键管理人员和治理层)是否诚信(评价可审计性);二是考虑工程组是否具有执行业务必...

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  • 01财务报表审计工作底稿编制要点

    01财务报表审计工作底稿编制要点

    财务报表审计工作底稿编制讲解天健正信会计师事务所宋晓敏合伙人目录初步业务活开工作底稿编制风险评估工作底稿编制控制测试工作底稿编制2初步业务活开工作底稿编制初步业务活动内容初步业务活动涉及的底稿的编制3初步业务活动内容会计师事务所在承接业务前,需要开展初步业务活动,以决定是否接受委托。在开展初步业务活动时,一是考虑客户(包括被审计单位的主要股东、关键管理人员和治理层)是否诚信(评价可审计性);...

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  • 财务报表审计工作底稿编制要点

    财务报表审计工作底稿编制要点

    财务报表审计工作底稿编制讲解目录初步业务活开工作底稿编制风险评估工作底稿编制控制测试工作底稿编制2初步业务活开工作底稿编制初步业务活动内容初步业务活动涉及的底稿的编制3初步业务活动内容会计师事务所在承接业务前,需要开展初步业务活动,以决定是否接受委托。在开展初步业务活动时,一是考虑客户(包括被审计单位的主要股东、关键管理人员和治理层)是否诚信(评价可审计性);二是考虑工程组是否具有执行业务必...

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  • 完成审计工作概述与财务报表

    完成审计工作概述与财务报表

    第26章完成审计工作完成审计工作概述1完成审计工作概述一、评价审计中的重大发现二、汇总审计差异三、复核审计工作底稿和财务报表2一、评价审计中的重大发现:重大发现涉及会计政策的选择、运用和一贯性的重大事项,包括相关的信息披露。假设存在分歧,审计工程组应遵循事务所的政策和程序予以妥善处理。完成审计工作概述3二、汇总审计差异:审计差异:注册会计师可能发现被审计单位某些业务的会计处理不符合会计准那么...

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  • 财务报表审计工作底稿编制指南

    财务报表审计工作底稿编制指南

    2021年度注册会计师后续教育——审计工作底稿编制主办:广州市注册会计师协会04/28/202412021年度注册会计师后续教育——审计工作底稿编制•2006年2月15日财政部正式发布了?中国注册会计师执业准那么?,2007年1月1日在所有会计师事务所实施•新准那么要求注册会计师在审计过程中全面贯彻风险导向审计理念•因此建立一套适应风险导向审计要求的新的底稿模式,重塑审计流程就显得尤为重要•2007年8月,中注协编写出版了?财务报表...

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  • CSA1221计划和执行审计工作时的重要性、CSA1251评价审

    CSA1221计划和执行审计工作时的重要性、CSA1251评价审

    1云南注协执业准则培训班CSA1221方案和执行审计工作时的重要性及CSA1251评价审计过程中识别出的错报2云南注协执业准则培训班方案和执行审计工作时的重内容概要改重要性3云南注协执业准则培训班重要性概念(一)财务报告编制根底的重要性概念《企业会计准则第30号-财务报表列报》:重要性,是指财务报表某工程的省略或错报会影响使用者据此作出经济决策的,该工程具有重要性。重要性应当根据企业所处环境,从工程的性质和金额大小两...

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  • 6审计证据与审计工作底稿

    6审计证据与审计工作底稿

    1第6章审计证据与审计工作底稿第一节第一节审计证据第二节第二节审计工作底稿2教学目的和要求通过本章的学习,掌握审计证据的特性与鉴定,审计工作底稿的编制、复核;熟悉审计证据的种类及其与具体审计目标的关系,审计档案的管理;了解审计证据的定义和作用,审计证据的收集与综合,审计工作底稿的定义、分类和作用。3教学重点与难点教学重点是审计证据的种类、审计证据的特性、审计证据的收集、鉴定,审计工作底稿的编制、复...

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  • 5第五章__审计工作底稿

    5第五章__审计工作底稿

    1审计学2第5章审计工作底稿计工作底稿的概述计工作底稿的内容与格式计工作底稿的归档与复核35.1概述含义稿的目的稿的作用分类4审计工作底稿是指审计人员对制定的审计方案、实施的审计程序、获取的相关审计证据,以及得出的审计结论做出的记录。审计工作底稿含义5(1)提供充分、适当的记录,作为审计报告的根底。(2)提供证据,证明审计人员按照审计准则的有关规定执行了审计工作审计工作底稿的目的61.它联系并贯穿于整...

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  • 7计划审计工作

    7计划审计工作

    第七章方案审计工作业务的承接与变更、业务约定书总体审计策略、具体审计方案重要性审计风险2第一节业务的承接与变更一、客户的接受与保持(一)了解被审计单位及其环境1.目的:确定是否接受委托、方案审计工作。2.了解内容:3.了解程序:观察、检查、询问等。(二)针对保持客户关系和具体业务实施质量控制程序评价客户的主要股东、管理层、治理层的诚信考虑工程组是否具备执行业务的专业胜任能力以及必要的时间和资源...

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  • 6-计划审计工作

    6-计划审计工作

    1第六章方案审计工作2总体审计策略和具体审计方案审计重要性13初步业务活动审计方案2第一节初步业务活动一、初步业务活动的时间、目的和内容(一)初步业务活动时间注册会计师在方案审计工作前,需要开展初步业务活动。【相关说明】注册会计师在首次接受委托时,方案审计工作是在初步业务活动之后,初步业务活动的结果表达在注册会计师已经与管理层就审计业务约定条款达成一致意见,并签订了“审计业务约定书〞。3(二)初步业...

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  • 风险评估与计划审计工作概述(PPT 97页)

    风险评估与计划审计工作概述(PPT 97页)

    第一节审计的产生与发展2341第二节审计重要性与审计风险第三节审计的主体与客体第四节计划审计工作1.熟悉初步业务活动的目的和内容;2.掌握审计业务约定书的内容;3.掌握审计重要性与审计风险;4.了解风险评估在审计中的重要性,熟悉风险评估的主要内容;5.熟悉计划审计工作的意义;6.熟悉总体审计策略、具体审计计划的内容。技能目标1.能够结合实际分析审计业务约定书的内容和作用;2.通过审计工作底稿了解进行风险评估的具...

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  • 扶贫项目专项审计工作方案

    扶贫项目专项审计工作方案

    扶贫项目专项审计工作方案审前准备阶段一、扶贫政策调查1.以扶贫政策落实情况作为重点内容,取得总公司脱贫攻坚规划及具体实施方案、扶贫工作总结、脱贫攻坚任务完成情况等总结性资料;2.在对中央、省、市各项精准扶贫政策进行总体把握、对扶贫办扶贫政策落实情况和扶贫效果实现的基本情况进行掌握的基础上,通过调阅扶贫办文件资料、与扶贫办座谈、数据分析等方式初步了解政策落实情况和存在的困难,确定审计重点。二、扶贫...

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  • 县属国有企业内部审计工作考核办法

    县属国有企业内部审计工作考核办法

    县属国有企业内部审计工作考核办法为促进国有企业内部审计工作规范有效开展,深入贯彻落实**等文件精神,根据**文件中关于“四大国有企业‘四比一争’大比拼主题竞赛指标”的相关规定,制定本考核办法。一、考核对象县属四大国有企业。二、考核内容主要考核本年度四大国有企业贯彻落实《省内部审计规定》《关于**县加快推进内部审计队伍建设和制度建设的实施意见》情况,包括内部审计的制度建设、业务开展审计项目、工作成果等...

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  • 项目全过程跟踪审计工作的总结报告(参考文本)

    项目全过程跟踪审计工作的总结报告(参考文本)

    项目全过程跟踪审计工作的总结报告(参考文本)XXX湿地公园工程审计组自20XX年6月进驻现场以来,对工程进行全过程跟踪审计,现将跟踪审计情况向贵局汇报如下:一、日常工作内容自进场以来,我组坚持做好每天的日常工作,具体内容如下:1、及时做好跟踪审计情况记录;2、积极做好现场巡查工作,每天至少巡查各标段施工现场一次,对施工进度及现场进行的主要工作有所把握做到心中有数;3、根据施工计划,我组有计划的对施工现场进...

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  • 县区内部审计工作年度考评办法(试行)

    县区内部审计工作年度考评办法(试行)

    县区内部审计工作年度考评办法(试行)为进一步推动内部审计工作的制度化、规范化,全面提升内部审计工作水平,根据**等规定,结合我区内部审计工作实际,制定本考评办法。一、考评对象考评对象为依法属于审计机关审计对象的各镇、园区、行政事业单位及国有企业内部审计机构。二、组织保障考评工作由区内审协会秘书处负责,考评结果经内审协会会长办公会研究,报区审计局党组批准后公布。三、考评方法1.考评采用计分制:得分由...

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  • 县村级财务和换届经济责任审计工作方案

    县村级财务和换届经济责任审计工作方案

    县村级财务和换届经济责任审计工作方案为了进一步规范村级财务,确保村级财务的连续性和稳定性,以及换届后村集体资产不流失,维护农村集体经济组织和农民的合法权益,促进农村社会和谐、稳定和经济可持续发展,结合我县实际,特制定本方案。一、总体要求以党的十九大精神为指导,以监督村级组织主要负责人和村支两委班子成员履行经济责任为切入点,以规范管理村级资金为重点,通过审计,查明村级财务收支及村集体经济活动的合...

    2024-04-12119.56 KB0
  • 区审计局内部审计工作业务指导和监督实施办法

    区审计局内部审计工作业务指导和监督实施办法

    区审计局内部审计工作业务指导和监督实施办法(试行)为深入贯彻落**精神,进一步提高全区内部审计工作质量,结合我区实际,现就依法属于审计机关审计监督对象的单位(以下统称被审计单位)内部审计工作的业务指导和监督制定本办法。一、充分认识加强内部审计指导和监督工作的重要性指导和监督被审计单位内部审计工作是审计法赋予审计机关的职责与权力。要求改革审计管理体制、完善审计制度,建立健全与审计全覆盖相适应的工作机...

    2024-04-12118.75 KB0
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