标签“审计”的相关文档,共4012条
  • 审计中违法违规行为的审计定性和处理处罚依据

    审计中违法违规行为的审计定性和处理处罚依据

    审计中常见违规行为的审计定性和处理处罚依据一、应缴未缴预算收入表现:基金、行政性收费和罚没收入未上缴国库。定性依据:[•华人民共和国预算法‣第四十六条“有预算收入上缴任务的部门和单位~必须依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定~将应当上缴的预算资金及时、足额地上缴国家金库,以下简称国库,~不得截留、占用、挪用或者拖欠。”处理依据和处罚依据:•国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定‣第五条第二款“收缴...

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  • 民办非企业单位年度审计报告模版

    民办非企业单位年度审计报告模版

    附件2未本报吿书模板不得删减,如该项目无数据则留空車水本报告书应由民办非企业单位及其负贵人签字盖章的地方不得留空亦民办非企业单位年度检查财务审计报告XXXX年度目录一、审计报告二、审计报告附送1、民办非企业单位基本情况统计表2、资产负债表3、业务活动表4、现金流量表5、固定资产明细表6、财务报表附注7、分支(代表)机构基本情况表三、XX会计师那务所营业执照复印件委托单位:审计单位:XX会计师爭务所联系电话:传真号•...

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  • 科技经费专项审计报告

    科技经费专项审计报告

    篇一:市科技项目验收审计报告模板(8-8)科技项目“××”专项资金审计报告文号:注协报备号:XXXXXXXXXXXX公司:我们接受贵单位委托,对××单位(以下简称“××”)××年××月立项的××项目“××”经费支出进行专项审计。根据审计的有关规定,××单位提供××年××月××日至××年××月××日与本项目相关的会计账册、报表、凭证、“××”任务书(合同书)及其他相关资料。××单位的责任是设立专账对科技项目经费进行单独核...

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  • 自然资源资产离任审计报告

    自然资源资产离任审计报告

    自然资源资产离任审计报告自然资源资产离任审计研究文献综述中图分类号:f239文献标识码:a文章编号:1002-5812(2016)14-0044-02摘要:自然资源资产离任审计是自十八届三中全会以来我国审计研究领域的一个热点问题,但是目前很少有关于这方面的文献综述。本文对各类文献进行了梳理,依次探讨了自然资源资产离任审计的必要性、概念、主体等,并提出了研究述评和展望。关键词:自然资源资产离任审计领导干部好的生态环境是人们赖以生存...

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  • 研发费用专项审计报告明细表

    研发费用专项审计报告明细表

    研发费用专项审计报告明细表审计报告X审号XX有限公司董事会:一、对财务报表出具的审计报告我们审计了后附的XX有限公司XX年度财务报表,包括XX年XX月XX日的资产负债表、XX年度的利润表和现金流量表。管理层的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。注册会...

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  • 国有企业审计报告之财务报表附注模版(财政部与国资委)

    国有企业审计报告之财务报表附注模版(财政部与国资委)

    ABC公司财务报表附注ABC公司财务报表附注(国资委与财政部)截止2006年12月31日(除特别说明,以人民币元表述)一、企业基本情况ABC公司(以下简称本公司)系由批准,由出资,于年月日在成立的国有控股有限责任公司(或股份公司、国有独资公司等),取得的企业法人营业执照注册号为号;法定代表人:;注册资本×××万元,各股东认缴注册资本额和出资比例为:投资方认缴注册资本额(万元)出资比例合计组织结构:(如:公司采取董事会领导下的总...

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  • 财务内控审计报告

    财务内控审计报告

    XXXX科技股份有限公司财务内控审计报告XXXX科技股份有限公司财务内控管理审计报告公司领导:因公司管理层和董事会要求,近期对公司财务内控管理做了一次审计调查,发现有些财务内控做得比较到位,但某些地方做得还有些欠缺,有待提高和完善,希望通过此次内控审计,能进一步加强财务内控管理,以降低公司财务风险,现报告如下,一、预算管理,审计内容,预算的编制、预算的审批体系、责任部门、预算实施控制、超预算控制、预算执行分析、预...

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  • 财务报表审计报告附注模板

    财务报表审计报告附注模板

    完美.格式.编辑xxxxxxxxx有限责任公司2011年财务报表附注一、公司基本情况xxxxxxxxx有限责任公司,以下简称公司,,于2002年12月20日经xxx工商行政管理局批准成立,《企业法人营业执照》注册号,xxxxxxxxxxxxxxx,住所,xxxxxxxxxxxxx,法定代表人姓名,xxx,注册资本,xxxx万元,实收资本,xxxx万元,公司类型,有限责任公司,经营范围,汽车配件生产销售,中板销售。,国家限制和禁止的除外,涉及需经法律法规审批的凭许可证经营,。二、公司主要会...

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  • 财务收支审计报告-财务审计自查报告

    财务收支审计报告-财务审计自查报告

    财务收支审计报告-财务审计自查报告财务内审自查报告篇一:财务审计自查报告-katy关于xx部审计财务自查自纠的报告根据《关于做好审计中整改工作的通知》xx公司文件精神,结合我部审计检查实际情况,对本单位的财政财务情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:一、健全组织,强化领导为确保此次自查工作顺利进行,我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。二、严格清查,不走过场成立清查小组后...

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  • 2011年备考CPA注册会计师审计考试复习总结资料-138页WORD版

    2011年备考CPA注册会计师审计考试复习总结资料-138页WORD版

    第一章注册会计师审计职业特点一、注册会计师审计的起源和发展起源和发展时期代表地区审计方法审计目的详细审计阶段18世纪~20世纪英国详查(以账项为查错防弊,保护初基础)企业资产的安全和完整资产负债表审计20世纪美国?详查;?开始?查错防弊;?阶段用抽样判断信用状况报表审计阶段20世纪80年代世界范围内抽样(内控测签证报表至今试),进入到(制度基础审计)最后进入到风险导向审计二、审计的类别政府审计按照主体划分内部审计注册...

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  • 研发费用审计报告

    研发费用审计报告

    [标签:标题]2016研发费用审计报告专项审计报告豫捷专审字第xxx号郑州新光色耐火材料有限公司:我们审计了后附的郑州新光色耐火材料有限公司2008年度、2009年度和2010年度的研究开发费用结构明细表及有关编制说明。一、管理层的责任在企业会计准则框架下,按照《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的规定,如实编制研究开发费用结构明细表,是申报企业管理层的责任。这种责任包括:设计、实施和维护与...

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  • 往来款审核审计报告

    往来款审核审计报告

    往来款审核审计报告往来款审计心得经常有新人询问:往来科目如何审计,重点是什么,目的又是什么,企业一般如何通过往来科目进行账务上的不合规处理,结合实践工作,我认为主要有以下几种情况,仅供各位同行探讨:1、无法取得合法发票的往来单位,企业多头挂账,次年或再次年进行科目对冲或通过现金转销,逃避税法关于成本费用应有合法发票入账的规定。有些企业凭电汇单计入预付账款,收到货时未取得发票,只能计入应付账款。时隔2-3...

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    2016年审计实习报告范文1000字

    2016年审计实习报告范文1000字2016年审计实习报告范文1000字一、实习目的通过实际操作审计软件,比较系统地练习审计的基本程序和具体方法,加深对审计基本理论的理解、基本方法的运用和基本技能的训练,达到理论与审计实务相结合的统一,提高记账、算账和查账的实际操作能力,缩短步入社会实际工作的适应期。二、实习内容主要熟悉练习“基本信息查询”、“审计工具”、“审计调整”等版块,尤其掌握财务报表定制、主要会计报表...

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  • 建设项目开工前期主要工作审计[共21页]

    建设项目开工前期主要工作审计[共21页]

    建设项目开工前期主要工作审计•08级审计7班薛澄1章节体系第一节建设项目投资决策审计第二节建设项目的设计管理审计第三节开工前期准备工作审计2总论•按照项目的建设程序划分,建设项目审计可以划为三个阶段审计:开工前审计,在建期审计和竣工后审计。本章重点讨论开工前审计相关工作和主要要求。•逻辑线路:(1)开工前的主要工作有哪些?•(2)对开工前的工作审计什么?•(3)对开工前各项审计工作的基本思路和基本要求...

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  • 应收账款专项审计报告

    应收账款专项审计报告

    应收账款专项审计报告XX药业有限责任公司应收账款及其他应收款专项审计报告根据集团公司审计工作安排,审计人员于X年X月X~X日对XX药业有限责任公司进行了应收账款及其他应收款专项审计。一、公司概况公司高级管理层由总经理XX、副总经理XXX、总经理助理XX三人组成。总经理分管财务部、质管部、市场部;副总经理分管营销中心;总经理助理分管客服中心、行政人事部、仓储部。公司加大与全国药店联盟体的终端推广力度,大力开发区域...

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  • 管理费用审计报告

    管理费用审计报告

    管理费用审计报告ok3w_ads(“s004”);ok3w_ads(“s005”);篇一:费用专项审计报告专项审计报告邹贵会专审字[2009]016-1号山东华波泵业有限公司:我们审计了后附的山东华波泵业有限公司(以下简称贵公司)2008年度的研究开发费用结构明细表及有关编制说明。一、管理层的责任在企业会计准则框架下,按照《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的规定,如实编制研究开发费用结构明细表,是申报企业管理层的责...

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  • 电力资格考试题库审计管理试题模板

    电力资格考试题库审计管理试题模板

    管理岗位试题库所属行业电力审计管理工种名称试题内容序号试题答案等级题型难度科目知识点备注1审计证据的鉴定差别原则包括直实性、相关性、()。重要性322审计标准的特点包括时效性、地区性、相关性和()。层次性32审计按其内容和目的不同,可以分为财政财务审计、经济效益审计332()和财经法纪审计。对内部控制制度的初步评价主要侧重于内部控制的合理性431健全性和()。审计工作底稿按其使用频率不同,可以分为()工永久性532作底...

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  • 年度审计工作计划

    年度审计工作计划

    年度审计工作计划1,,,,年度审计工作计划20xx根据嘉定区年内审工作会议精神:按照《新成路街道关于内部审计的20xx工作方案》要求:现对街道年内部审计工作计划作如下安排。一、深化财政财务收支审计:严格规范预算管理与执行结合新预算法相关要求和财政改革新精神:开展对部门和基层单位财政财务收支真实性、规范性和效益性的审计。重点关注预算编制、执行的规范性和效益性:促进部门和基层单位预算管理水平进一步提高,重点加强对中央...

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  • 预算执行情况的审计报告

    预算执行情况的审计报告

    预算执行情况的审计报告篇一:关于对中心学校2010年度预算执行情况的审计报告关于对石市乡中心学校2010年度预算执行情况的审计报告根据《教育系统内部审计工作规定》(教育部第17号令)、2011年教育审计工作计划及蒸教审通字[2011]6号审计通知书,我们审计组于2011年11月20日至24日对你单位(及所属有关学校)2010年度预算执行情况进行了就地审计。根据《中华人民共和国会计法》、《审计法》及有关法律法规的规定,你单位应当对其所...

    2024-03-31033 KB0
  • 费用报销审计报告

    费用报销审计报告

    费用报销审计报告:报销审计报告费用公款报销个人费用定性费用报销凭证审查结论费用报销评价篇一:发票审计报告关于**协会*年至*年财务报表的审计报告**号**协会:我所接受委托,于**年*月*日至*月*日,对**协会*年至*年期间的财务收支、资产负债情况进行了审计。建立健全内部控制,保护贵会资产的安全、完整,按照国家规定的会计制度编制会计报表,是**协会的责任。我们的责任是按照《中国注册会计师审计准则》和《民间非营利组织...

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