标签“审计”的相关文档,共4026条
  • 财务内控审计报告

    财务内控审计报告

    XXXX科技股份有限公司财务内控审计报告XXXX科技股份有限公司财务内控管理审计报告公司领导:因公司管理层和董事会要求,近期对公司财务内控管理做了一次审计调查,发现有些财务内控做得比较到位,但某些地方做得还有些欠缺,有待提高和完善,希望通过此次内控审计,能进一步加强财务内控管理,以降低公司财务风险,现报告如下,一、预算管理,审计内容,预算的编制、预算的审批体系、责任部门、预算实施控制、超预算控制、预算执行分析、预...

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  • 财务报表审计报告附注模板

    财务报表审计报告附注模板

    完美.格式.编辑xxxxxxxxx有限责任公司2011年财务报表附注一、公司基本情况xxxxxxxxx有限责任公司,以下简称公司,,于2002年12月20日经xxx工商行政管理局批准成立,《企业法人营业执照》注册号,xxxxxxxxxxxxxxx,住所,xxxxxxxxxxxxx,法定代表人姓名,xxx,注册资本,xxxx万元,实收资本,xxxx万元,公司类型,有限责任公司,经营范围,汽车配件生产销售,中板销售。,国家限制和禁止的除外,涉及需经法律法规审批的凭许可证经营,。二、公司主要会...

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  • 财务收支审计报告-财务审计自查报告

    财务收支审计报告-财务审计自查报告

    财务收支审计报告-财务审计自查报告财务内审自查报告篇一:财务审计自查报告-katy关于xx部审计财务自查自纠的报告根据《关于做好审计中整改工作的通知》xx公司文件精神,结合我部审计检查实际情况,对本单位的财政财务情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:一、健全组织,强化领导为确保此次自查工作顺利进行,我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。二、严格清查,不走过场成立清查小组后...

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  • 2011年备考CPA注册会计师审计考试复习总结资料-138页WORD版

    2011年备考CPA注册会计师审计考试复习总结资料-138页WORD版

    第一章注册会计师审计职业特点一、注册会计师审计的起源和发展起源和发展时期代表地区审计方法审计目的详细审计阶段18世纪~20世纪英国详查(以账项为查错防弊,保护初基础)企业资产的安全和完整资产负债表审计20世纪美国?详查;?开始?查错防弊;?阶段用抽样判断信用状况报表审计阶段20世纪80年代世界范围内抽样(内控测签证报表至今试),进入到(制度基础审计)最后进入到风险导向审计二、审计的类别政府审计按照主体划分内部审计注册...

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  • 研发费用审计报告

    研发费用审计报告

    [标签:标题]2016研发费用审计报告专项审计报告豫捷专审字第xxx号郑州新光色耐火材料有限公司:我们审计了后附的郑州新光色耐火材料有限公司2008年度、2009年度和2010年度的研究开发费用结构明细表及有关编制说明。一、管理层的责任在企业会计准则框架下,按照《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的规定,如实编制研究开发费用结构明细表,是申报企业管理层的责任。这种责任包括:设计、实施和维护与...

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  • 往来款审核审计报告

    往来款审核审计报告

    往来款审核审计报告往来款审计心得经常有新人询问:往来科目如何审计,重点是什么,目的又是什么,企业一般如何通过往来科目进行账务上的不合规处理,结合实践工作,我认为主要有以下几种情况,仅供各位同行探讨:1、无法取得合法发票的往来单位,企业多头挂账,次年或再次年进行科目对冲或通过现金转销,逃避税法关于成本费用应有合法发票入账的规定。有些企业凭电汇单计入预付账款,收到货时未取得发票,只能计入应付账款。时隔2-3...

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  • 2016年审计实习报告范文1000字

    2016年审计实习报告范文1000字

    2016年审计实习报告范文1000字2016年审计实习报告范文1000字一、实习目的通过实际操作审计软件,比较系统地练习审计的基本程序和具体方法,加深对审计基本理论的理解、基本方法的运用和基本技能的训练,达到理论与审计实务相结合的统一,提高记账、算账和查账的实际操作能力,缩短步入社会实际工作的适应期。二、实习内容主要熟悉练习“基本信息查询”、“审计工具”、“审计调整”等版块,尤其掌握财务报表定制、主要会计报表...

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  • 建设项目开工前期主要工作审计[共21页]

    建设项目开工前期主要工作审计[共21页]

    建设项目开工前期主要工作审计•08级审计7班薛澄1章节体系第一节建设项目投资决策审计第二节建设项目的设计管理审计第三节开工前期准备工作审计2总论•按照项目的建设程序划分,建设项目审计可以划为三个阶段审计:开工前审计,在建期审计和竣工后审计。本章重点讨论开工前审计相关工作和主要要求。•逻辑线路:(1)开工前的主要工作有哪些?•(2)对开工前的工作审计什么?•(3)对开工前各项审计工作的基本思路和基本要求...

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  • 应收账款专项审计报告

    应收账款专项审计报告

    应收账款专项审计报告XX药业有限责任公司应收账款及其他应收款专项审计报告根据集团公司审计工作安排,审计人员于X年X月X~X日对XX药业有限责任公司进行了应收账款及其他应收款专项审计。一、公司概况公司高级管理层由总经理XX、副总经理XXX、总经理助理XX三人组成。总经理分管财务部、质管部、市场部;副总经理分管营销中心;总经理助理分管客服中心、行政人事部、仓储部。公司加大与全国药店联盟体的终端推广力度,大力开发区域...

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  • 管理费用审计报告

    管理费用审计报告

    管理费用审计报告ok3w_ads(“s004”);ok3w_ads(“s005”);篇一:费用专项审计报告专项审计报告邹贵会专审字[2009]016-1号山东华波泵业有限公司:我们审计了后附的山东华波泵业有限公司(以下简称贵公司)2008年度的研究开发费用结构明细表及有关编制说明。一、管理层的责任在企业会计准则框架下,按照《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的规定,如实编制研究开发费用结构明细表,是申报企业管理层的责...

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  • 电力资格考试题库审计管理试题模板

    电力资格考试题库审计管理试题模板

    管理岗位试题库所属行业电力审计管理工种名称试题内容序号试题答案等级题型难度科目知识点备注1审计证据的鉴定差别原则包括直实性、相关性、()。重要性322审计标准的特点包括时效性、地区性、相关性和()。层次性32审计按其内容和目的不同,可以分为财政财务审计、经济效益审计332()和财经法纪审计。对内部控制制度的初步评价主要侧重于内部控制的合理性431健全性和()。审计工作底稿按其使用频率不同,可以分为()工永久性532作底...

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  • 年度审计工作计划

    年度审计工作计划

    年度审计工作计划1,,,,年度审计工作计划20xx根据嘉定区年内审工作会议精神:按照《新成路街道关于内部审计的20xx工作方案》要求:现对街道年内部审计工作计划作如下安排。一、深化财政财务收支审计:严格规范预算管理与执行结合新预算法相关要求和财政改革新精神:开展对部门和基层单位财政财务收支真实性、规范性和效益性的审计。重点关注预算编制、执行的规范性和效益性:促进部门和基层单位预算管理水平进一步提高,重点加强对中央...

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  • 预算执行情况的审计报告

    预算执行情况的审计报告

    预算执行情况的审计报告篇一:关于对中心学校2010年度预算执行情况的审计报告关于对石市乡中心学校2010年度预算执行情况的审计报告根据《教育系统内部审计工作规定》(教育部第17号令)、2011年教育审计工作计划及蒸教审通字[2011]6号审计通知书,我们审计组于2011年11月20日至24日对你单位(及所属有关学校)2010年度预算执行情况进行了就地审计。根据《中华人民共和国会计法》、《审计法》及有关法律法规的规定,你单位应当对其所...

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  • 费用报销审计报告

    费用报销审计报告

    费用报销审计报告:报销审计报告费用公款报销个人费用定性费用报销凭证审查结论费用报销评价篇一:发票审计报告关于**协会*年至*年财务报表的审计报告**号**协会:我所接受委托,于**年*月*日至*月*日,对**协会*年至*年期间的财务收支、资产负债情况进行了审计。建立健全内部控制,保护贵会资产的安全、完整,按照国家规定的会计制度编制会计报表,是**协会的责任。我们的责任是按照《中国注册会计师审计准则》和《民间非营利组织...

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  • CPA审计-通关宝典2017版

    CPA审计-通关宝典2017版

    狐逻—不只是会计狐逻财经学院教研组编制进取?坚韧开放?影响狐逻—不只是会计扫码关注狐逻财经公众号获取更多学习资料与信息在线题库2017年6月15日正式上线扫码进入开始练习进取?坚韧开放?影响狐逻—不只是会计专题1:审计概述任务1:审计的概念与保证程度、审计要素一、审计的产生产生原因存在和发展应归结于企业所有权和经营权的分离,特别是股份有限公司的出现作用1.促进了上市公司会计信息质量的提高2.维护了市场经济秩序3.推...

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  • 经济责任审计审前自查报告

    经济责任审计审前自查报告

    经济责任审计审前自查报告经济责任审计审前自查报告:经济责任审计自查自纠报告经济责任审计自查自纠的报告根据《关于做好审计中整改工作的通知》xx公司文件精神~结合我部审计检查实际情况~对本单位的财政财务情况进行了认真的自查~现就自查情况报告如下:一、健全组织~强化领导为确保此次自查工作顺利进行~我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组~积极开展自查自纠工作。二、严格清查~不走过场成立清查小组后薛~我...

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  • 银行客户经理离职审计报告

    银行客户经理离职审计报告

    银行客户经理离职审计报告银行离岗审计报告关于对原×行副行长×同志的离任审计报告根据×第×号文件精神,×部于×年×月×日对原×行副行长×同志自×年×月至×年×月任职期间的履职情况进行了离任审计。在审计过程中,我们通过询问、座谈、现场检查等方法听取和了解被审计人员在任职期间履行职责情况的评价和反映。通过查阅有关登记薄、会议记录,银监部门历次对该行的有关检查记录等,对×同志在任职期间管理能力和贯彻执...

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  • 审计整改情况报告范文

    审计整改情况报告范文

    审计整改情况报告范文审计整改情况报告范文【1】全国人民代表大会常务委员会:我受国务院委托,向全国人大常委会报告xxx年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,请审议。一、关于整改工作的部署推进情况xxx年6月30日,十二届全国人大常委会第二十一次会议审议了《国务院关于xxx年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,要求高度重视审计查出问题的整改工作,严肃对违法违规问题进行追责和问责,着力加...

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  • 新编审计查出违纪问题定性及处理处罚依据[终稿]

    新编审计查出违纪问题定性及处理处罚依据[终稿]

    审计查出违纪问题定性及处理处罚依据一、综合部分1(偷逃税款2、漏交税款3(欠交税款4(骗取国家出口退税5(应扣(收)未扣(收)税款6(私设会计帐簿,帐外设帐,7(隐匿(故意销毁)会计资料8(编制虚假财务会计报告9(私设小金库10(公款私存11(违规借贷12(违规出让银行帐户13(违规多头开立银行帐户14(坐支现金15(白条顶库16(非法吸收公众存款17(虚开增值税专用发票18(经营者违规收费19(贪污公款(公共财物)20(私分国有资产21(挪用公款22(法人...

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  • 资产负债审计报告

    资产负债审计报告

    [标签:标题]2016资产负债审计报告资产负债损益审计报告1、1)标题;2)收件人;3)审计过的财务资料;4)参照的审计准则或遵循的法律法规;5)对财务资料表示意见或拒绝表示意见;)审计单位或部门名称;7)审计人员签字;8)报告日期A资产负债损益审计目的。资产负债损益审计报告审计包括领导干部资产负债损益和企业厂长资产负债损益经济责任审计两种。审计目的是:1)验证厂长上任时的财务状况;2)审计厂长资产负债损益时的财务状况和任期内的经...

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