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  • 【财务管理内部审计 】审计学期末复习思考题

    财务管理内部审计 】审计学期末复习思考题

    A.防止错误与舞弊的发生B.提高企业会计信息的可靠性和可信性C.正确反映企业财务状况和经营成果D.帮助企业改善经营管理、提高经济效益9.不以会计报表为直接审计对象的审计业务是()。A.办理企业合并事宜中的审计业务B.验证企业资本C.审查企业会计报表D.办理清算事宜中的审计业务10.企业会计报表审计是(A)的一项基本业务。A.财政财务审计B.财经法纪审计C.经济效益审计D.民间审计11.审计人员对会计报表外观形式...

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  • 【财务管理内部审计 】十问温州发展之三温州市瓯海区审计局

    财务管理内部审计 】十问温州发展之三温州市瓯海区审计局

    {财务管理内部审计}十问温州发展之三温州市瓯海区审计局十问温州发展之三:大平台建设为什么我们难以扬帆远航?大平台就像一艘巨轮。当区域竞合日益白热化,温州这座海滨城市,将如何以海纳百川的开放胸怀,为未来经济的扬帆远航打造一艘巨轮?人们拭目以待。——题记温州的发展,正遭遇瓶颈。进入工业化中后期,很多人在问:温州的发展怎么了?用地紧缺局面难以缓解、人才资源流失加剧、产业出现空心化趋势经济转型、城市提升进程中...

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  • 【财务管理收款付款 】浅析企业应收账款的有效管理

    财务管理收款付款 】浅析企业应收账款的有效管理

    {财务管理收款付款}浅析企业应收账款的有效管理1浅析企业应收账款的有效管理摘要随着改革开放的发展及社会主义市场经济的建立,企业进入了激烈的市场竞争,应收账款做为一种信用和促销手段提高了企业的竞争力,增加了销售量,促进了利润增长,被企业广泛采用。本文从应收账款产生原因出发,阐述了企业在应收账款形成之前和形成之后的相应的管理方法和措施,增加企业的净收益,减少企业的坏账损失。关键词:应收账款;信用政策;偿付能力...

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  • 【财务管理内部审计 】网御网络审计系统运维安全管控型方案模板

    财务管理内部审计 】网御网络审计系统运维安全管控型方案模板

    {财务管理内部审计}网御网络审计系统运维安全管控型方案模板2文档修订记录版本号日期修订者李彬修订说明创建V3.0.0.x2014-08-133目录项目概述51安全现状分析51.1内部人员操作的安全隐患51.2第三方维护人员安全隐患51.3高权限账号滥用风险61.4系统共享账号安全隐患61.5违规行为无法控制的风险62运维安全管控系统方案设计62.1建设原则62.2总体目标72.3建设思路83运维管控系统解决方案83.1系统总体设计83.1.1系统概述83.1.2系统组...

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  • 【财务管理内部审计 】审计中应当关注的会计知识

    财务管理内部审计 】审计中应当关注的会计知识

    {财务管理内部审计}审计中应当关注的会计知识审计中应当关注的会计知识!一、货币资金1.“货币资金”项目,反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等的合计数。本项目应根据“库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”科目期末余额的合计数填列。2.现金短缺净损失计入管理费用,溢余计入营业外收入;无法收回的银行存款计入营业外支出。3.一年以上的定期存款...

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  • 【财务管理收款付款 】税控收款机系统设计方案叶晓锋税控收款机系统设计方案

    财务管理收款付款 】税控收款机系统设计方案叶晓锋税控收款机系统设计方案

    {财务管理收款付款}税控收款机系统设计方案叶晓锋税控收款机系统设计方案1目录1项目背景概述....32需求分析32.1基本需求2.2效用需求2.3可用性需求2.4可靠性需求3税控收款机硬件设计33.1关键技术...43.1.1IC卡技术3.1.2加密防伪技术3.2税控收款机设计方案...53.2.1硬件方案3.2.2软件方案3.2.3税控稽查效用设计4电子税控系统架构设计94.1税控收款机发放管理子系统...94.2CA统.11认证子系4.3网络缴税子系统..134.4发票防伪验证子系...

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  • 【财务管理实战案例 】财务案例会计师事务所业务承接前期调查审计案例

    财务管理实战案例 】财务案例会计师事务所业务承接前期调查审计案例

    {财务管理实战案例}财务案例会计师事务所业务承接前期调查审计案例1第一章审计业务承接和审计规划案例会计报表的审计可分为接受审计委托阶段、规划审计工作阶段、执行审计工作阶段和报告审计结果四个阶段。本章两个案例,涉及前两个阶段的内容。案例一会计师事务所业务承接前期调查审计案例一、本案例的特点和学习重点1.本案例的特点(1)本案例反映的是审计计划以前的内容,计划是接受委托后的工作。(2)会计师事务所对准备续...

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  • 【财务管理内部审计 】审计学自学考试试卷

    财务管理内部审计 】审计学自学考试试卷

    {财务管理内部审计}审计学自学考试试卷更多企业学院:《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》《中层管理学院》《国学智慧、易经》《人力资源学院》49套讲座+16388份资料46套讲座+6020份资料46套讲座56套讲座+27123份资料《各阶段员工培训学院》77套讲座+324份资料《员工管理企业学院》《工厂生产管理学院》《财务管理学院》67套讲座+8720份资料52套讲座+13920份资料53套讲座+17945份资料2《销售经...

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  • 【财务管理收款付款 】税控收款机产品生产许可证产品实施细则税控机税控器

    财务管理收款付款 】税控收款机产品生产许可证产品实施细则税控机税控器

    {财务管理收款付款}税控收款机产品生产许可证产品实施细则税控机税控器12011年1月19日公布2011年3月1日实施国家质量监督检验检疫总局2目录1总则12工作机构13企业申请生产许可证的基本条件24许可程序24.1申请和受理24.2企业实地核查34.3产品抽样与检验44.4审定与发证44.5集团公司的生产许可45审查要求55.1企业生产税控收款机产品应执行的产品标准及相关标准55.2企业生产税控收款机产品必备的生产设备和检测设备85.3税控收款机产...

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  • 【财务管理收款付款 】税控收款机产品生产许可证实施细则

    财务管理收款付款 】税控收款机产品生产许可证实施细则

    {财务管理收款付款}税控收款机产品生产许可证实施细则12011年1月19日公布2011年3月1日实施国家质量监督检验检疫总局2目录1总则12工作机构13企业申请生产许可证的基本条件24许可程序24.1申请和受理24.2企业实地核查34.3产品抽样与检验44.4审定与发证44.5集团公司的生产许可45审查要求55.1企业生产金融税控收款机产品应执行的产品标准及相关标准55.2企业生产金融税控收款机产品必备的生产设备和检测设备75.3金融税控收款机产品出...

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  • 【财务管理内部审计 】审计专业技术初中级资格考试大纲

    财务管理内部审计 】审计专业技术初中级资格考试大纲

    {财务管理内部审计}审计专业技术初中级资格考试大纲2、掌握国内生产总值、国民生产总值、国民生产净值、国民收入、个人收入和个人可支配收入的含义及其相互关系3、掌握国民收入核算的收入法和支出法4、熟悉储蓄与投资恒等式(三)宏观经济政策目标掌握宏观经济政策的四个目标:物价稳定、充分就业、经济增长、国际收支平衡二、财政政策分析【审计师资格考试要求】(一)财政收入1、掌握财政收入的分类2、掌握税收和公债的含义、...

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  • 【财务管理收益管理 】按变动成本法和完全成本法编制收益表

    财务管理收益管理 】按变动成本法和完全成本法编制收益表

    {财务管理收益管理}按变动成本法和完全成本法编制收益表1一.按变动成本法和完全成本法编制收益表(0207)1.企业1999年生产乙产品10000件,销售9000件。该产品单位销售价格为40元,单位产品变动生产成本为24元,单位变动销售及管理费用为4元。该企业全年固定制造费用为60000元。全年固定销售及管理费用为25000元,假定该企业乙产品无期初存货。要求:分别按变动成本法和完全成本法编制收益表。(本题10分)收益表贡献式传统式营业收...

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  • 【财务管理收款付款 】第十章购货与付款循环审计

    财务管理收款付款 】第十章购货与付款循环审计

    {财务管理收款付款}第十章购货与付款循环审计1第十一章购货与付款循环审计第一节购货与付款循环的特性(本章重点)购货与付款循环的特性主要包括两个部分的内容:一是购货与付款循环所涉及的主要根据和会计记录;购货与付款循环中的主要业务活动。主要业务活对应的根据及相关的管理当局认定相关部门动会计记录仓库、其他部请购商品和劳务请购单存在或发生门完整性(存在或发生、估价或分摊)编制订购单订购单采购部门验收单是、卖...

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  • 【财务管理内部审计 】审计证据和审计工作底稿

    财务管理内部审计 】审计证据和审计工作底稿

    {财务管理内部审计}审计证据和审计工作底稿审计目标审计证据和审计工作底稿(第一部分)一、大纲(一)审计总目标(二)审计具体目标及其确定(三)审计过程与审计目标的实现(四)审计业务约定书与审计范围二、本章重点、难点(一)审计总目标审计总目标是判定被审计单位一定时期内的会计报表是否公平地反映其财务状况和经营业绩,以及所采用的会计政策和会计处理方法是否符合本国的会计准则,并在出具审计报告的同时,提出改进经...

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  • 【财务管理内部审计 】试论关联方审计实务

    财务管理内部审计 】试论关联方审计实务

    更多企业学院:《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料《中层管理学院》《国学智慧、易经》《人力资源学院》46套讲座+6020份资料46套讲座56套讲座+27123份资料《各阶段员工培训学院》77套讲座+324份资料《员工管理企业学院》《工厂生产管理学院》《财务管理学院》67套讲座+8720份资料52套讲座+13920份资料53套讲座+17945份资料56套讲座+14350份资料72套讲座+4879份资料《销售...

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  • 【财务管理内部审计 】审计准则考试试题

    财务管理内部审计 】审计准则考试试题

    {财务管理内部审计}审计准则考试试题5.在我国《独立审计基本准则》中,下列各项均属一般准则的内容,除了(D)A.对独立审计目标的表述B.对注册会计师业务素质的要求C.对注册会计师和被审计单位双方责任的规定D.对编制审计计划的规定6.独立审计基本准则中的一般准则包括(A)A.注册会计师保持独立的观念与态度B.注册会计师如果在审计时配有助手,必须注意监督C.注册会计师应适当评估被审计单位的内部控制制度D.注册会计师应在接受业...

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  • 【财务管理内部审计 】审计学自学指导书

    财务管理内部审计 】审计学自学指导书

    {财务管理内部审计}审计学自学指导书(一)审计理论部分:使用教材《注册会计师全国统一考试指定教材——审计学》以下分章节阐述理论部分。第一章注册会计师审计概论1、主要内容本章通过对审计史的介绍,揭示了会计与审计的关系;政府审计、内部审计和外部审计的关系;审计学发展的规律和现状。2、学习要求重点掌握会计与审计的区别和联系,其余一般了解即可。3、重点和难点会计与审计的关系。4、习题及解题思路(含思考题和作业...

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  • 【财务管理内部审计 】舞弊审计经典案例

    财务管理内部审计 】舞弊审计经典案例

    {财务管理内部审计}舞弊审计经典案例利润,计算出天津广厦需要多大的产量、多少的销售量以及购多少原材料等数据。1999年的财务造假从购入原材料开始。董博虚构了北京瑞杰商贸有限公司、北京市京通商贸有限公司、北京市东风实用技术研究所等单位,让这几家单位作为天津广厦的原材料提供方,虚假购入萃取产品原材料蛋黄粉、姜、桂皮、产品包装桶等物,并到黑市上购买了发票、汇款单、银行进账单等票据,从而伪造了这几家单位的销售发票...

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  • 【财务管理内部审计 】审计准则高校内部审计

    财务管理内部审计 】审计准则高校内部审计

    {财务管理内部审计}审计准则高校内部审计第二章内部控制审计第一节一般原则第八条本指南所称内部控制是指为了实现教育事业发展目标,保证资金、资产、资源安全、完整,并得到合理有效利用;保证会计信息真实、准确,保证有关法律、法规、规章的贯彻实施而制定与实施的一系列控制方法、保证措施和业务程序。第九条本指南所称内部控制审计是指内部审计机构为了促进完善内部控制,保证其有效执行而对本单位内部控制体系的健全性、有效...

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  • 【财务管理内部审计 】省级系统安全认证审计解决方案

    财务管理内部审计 】省级系统安全认证审计解决方案

    {财务管理内部审计}省级系统安全认证审计解决方案省级BOSS系统安全认证审计解决方案■曹健BOSS系统是中国移动面向用户服务的综合性业务支撑系统,含有众多敏感数据。为了确保系统安全,部分省级公司实施了安全认证审计的综合安全解决方案,取得了比较好的效果。目前绝大多数移动公司已经在网络级、系统级安全防护方面部署了相关的安全产品,但是这些是针对外部防护安全,而缺少在应用级安全防护措施,例如非授权用户访问、存在一部分...

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